同學你好 很高興為你解答 先支付多的,計入預付賬款 攤銷計入制造費用
您好,請問用支票支付生產用廠房租金三萬,分三個月攤銷會計分錄怎么寫另外廠房租金是屬于制造費用還是管理費用考試寫哪個正確?
我想咨詢一個問題就是我們現在租入廠房一年的租金200萬,但是目前支付70萬,會計分錄著呢寫可以嗎?借:預付賬款-房租200 貸:銀行存款70 應付賬款-房租230 攤銷時 借:管理費用(制造費用) 貸:預付賬款
【簡答題】某市房地產開發企業為增值稅一般納稅人,向境外A公司租用其在該市購入的辦公用房,用于現行開發的兩個項目進行經營管理,其中一個項目適用一般計稅方法,另外一個項目適用簡易計稅方法,上述項目的建設規模均相同。合同約定租期三年,價稅合計419.65萬元,于2021年7月18日一次付清。境外A公司出租的該辦公房于2016年5月購進。請回答下列問題:問題(1):境外A公司出租辦公房增值稅的納稅義務發生時間?理由?問題(2):房地產開發企業在支付辦公用房租金時,履行哪些稅費的扣繳義務,金額分別是多少?問題(3):房地產開發企業支付該辦公用房租金,按稅法規定允許抵扣的進項稅額是多少?申報抵扣的扣稅憑證是什么?
老師您好,我公司廠房進行了改造維修,共計費用100萬元,我按照5年進行攤銷,請問老師,完整的會計分錄是什么?因為我之前沒用過管理費用—長期待攤費用這個科目,我之前攤銷的金額借方是列支管理費用-修理費,貸方列支長期待攤費用,所以不知道怎么用這個科目?
請問之前會計攤銷廠房租金的分錄是 借 制造費用 184340+92170 貸 其他應付款 (已收到票金額553020,攤銷金額276510,其中10月攤銷184340,11月攤銷92170) 她做的是支付是預付廠房租金,23.8月和9月做的 (8月借 其他應付款262080 貸 銀行存款262080 9月 借其他應付款290940 貸 銀行存款290940) 我沒看懂她做的意思 現在我今年2月份又支付了租金 553020,收到對方開票553020,截止目前只收到發票553020,支付出去的廠房和物業費1106040 現在我不知道應該怎么做賬務處理,請各位大神賜教
請問去年12月就已經從這家公司離職了,現在還能從個人所得稅app上看到在給我申報,這怎么回事?怎樣停止前公司的申報,對現在是否有影響?
老師,企業內賬固定資產需要折舊嗎?
你好,上個月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經開發票給合作公司了,現在對方公司要我方藝人完稅證明說是稅務局要的,這個我們能不能直接跟稅務局對接,不想給對方公司這些。
老師,借:預收賬款 貸:主營業務收入,銷項這種是走的無票收入嗎
教育機構月度如何確認收入費用和支出
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進出賬,沒有現金交易,現在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發,就是開個手據,收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續計提,現在也沒有申報社保了,因為也沒有錢交了,但是還不能注銷現在。請問現在要怎么辦呢
以2000元為基數,自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標準得到的利息是多少?
個體戶2024年經營所得個人所得稅匯算清繳需要補稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應付職工薪酬—工傷保險100 借:應付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
借:預付賬款30000貸:銀行存款30000借:制造費用10000貸:預付賬款10000老師,那是這么寫的嘛?
借:預付賬款30000貸:銀行存款30000借:制造費用10000貸:預付賬款10000 是的
謝謝老師還有一個預提費用現在也應該寫成應付賬款或其他應收款是嗎?
嗯嗯 目前沒有預提費用和待攤費用了
好的呢謝謝老師謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 事事順心