?您好,企業(yè)在2023年12月31日前新購進(jìn)的設(shè)備、器具(除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)),單位價(jià)值不超過500萬元的,可以一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
老師請(qǐng)問,運(yùn)輸裝卸企業(yè)購買的運(yùn)輸車折舊可以稅前一次性扣除嗎
老師,公司新買的汽車,可以一次性折舊稅前扣除抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價(jià)值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時(shí)沒入賬,也沒折舊,這個(gè)還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計(jì)提折舊,那么一次性稅前扣除的時(shí)候是按當(dāng)時(shí)購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
老師,您好!請(qǐng)問買入的車子可以一次性扣除嘛?購入時(shí)按正常折舊,報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候一次性扣除這樣可以嘛
就是按照正確的賬務(wù)處理來,做賬是按月折舊,但是報(bào)稅不是可以一次性企業(yè)稅稅前扣除嘛,那是不是要報(bào)季報(bào)的時(shí)候填寫那張表后才能一次性扣除,我想問的是那張表的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫才能做到一次性扣除
去年公司進(jìn)行法人變更同時(shí)股權(quán)變更了,現(xiàn)在在國(guó)家企業(yè)信用信息公司系統(tǒng)需要填寫股權(quán)變更嗎
老師好我們單位安裝了一個(gè)電子閘門13800元要入固定資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中,總表里面,減稅金及附加,這個(gè)以哪個(gè)數(shù)字為準(zhǔn)?是不是只要不包括增值稅的其他稅種都是?
老師,請(qǐng)問,股東0元轉(zhuǎn)讓股份,可以在線上辦理個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得申報(bào)嗎?
不用暫估成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本,不夠就加大比例,這句話我怎么不理解
老師人力資源部給大學(xué)生一次性生活補(bǔ)助,要交稅嗎?按什么交?
代賬公司登錄電子稅務(wù)局時(shí),不用法人和辦稅人員怎么登錄進(jìn)去的
信用風(fēng)險(xiǎn)顯著增加,但未發(fā)生信用減值,計(jì)提減值準(zhǔn)備嗎?既然未發(fā)生信用減值,為什么還要計(jì)提減值準(zhǔn)備,搞蒙了
我公司全年計(jì)提的工資為200萬,實(shí)際支付的工資為80萬,原因是我公司資金緊張,拖欠部分工資,這部分公司所得稅匯算時(shí)需要調(diào)增嗎?
我們是一般納稅人公司,蔬菜是免稅的,銷售蔬菜的分錄怎么辦?有銷項(xiàng)稅嗎?
老師,做賬的時(shí)候是按正常折舊入賬嘛
是的,賬面按月計(jì)提折舊。
那到時(shí)候賬上的利潤(rùn)那部分是不是要計(jì)提費(fèi)用,不然賬上是要交企業(yè)所得稅的,這個(gè)怎么做到賬和企業(yè)所得稅年報(bào)一致
您好,可以確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用。
老師,這個(gè)什么意思?可以幫忙寫下具體分錄嘛?
資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),兩者之間的差額需要交稅就產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債; 比如:賬面按月計(jì)提折舊之后賬面價(jià)值是100萬,企業(yè)所得稅稅前一次性扣除,計(jì)稅依據(jù)是0;應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的金額為100*25%=25萬元 借:所得說費(fèi)用-遞延 ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債 以上是發(fā)生當(dāng)年 后續(xù)賬面確認(rèn)了折舊費(fèi)用,企業(yè)所得稅不能再扣除時(shí)逐步?jīng)_回。