您好!如果沒有這個科目,就直接調整在當期,沖減當期的合同履約成本即可
老師:有個公司分期購買機械分錄: 借:合同履約成本,100萬 進項稅13萬 貸:預付賬款113萬 問題:1、過了3年現在發現多登了一筆以上分錄 現在如何調整 2、該企業沒有以前年度調整科目,現在調整分錄該怎么做?
編制會計或審計調整分錄: 1、在審計時發現生產產品多記領用材料30萬元,若會計調賬分錄?審計調整分錄? 2、在審計時發現處置廢品損失的殘料變價收入現金2萬元未入賬,建議會計做調整會計分錄。 3、在審計時發現將外購商品買價50萬元用于職工福利活動,會計做了記入管理費用50萬的會計分錄,審計調整分錄是?若是本年度?若是以前年度?不考慮所得稅因素。 4、在審計時發現一筆入賬原材料為虛賬200萬元,掛到了應付賬款,建議會計調整虛賬。 5、在審計時發現在建工程多記材料成本500萬,查該材料尚未領用儲存在倉庫中,建議調賬。 6、在審計時發現上年度多結轉主營業務成本3000萬元,審計調整分錄是?不考慮所得稅因素。 7、在審計時發現一筆為購貨單位墊付的運費已收回現金2萬元沒有及時入賬,建議會計做入賬處理。 8、在審計時發現當年一筆庫存材料毀損5萬元已全部列入營業外支出,經核實應為責任事故損失,除責任人賠償外記入管理費用,應由責任人賠償1萬元,做調整分錄。9、在審計時發現去年一筆承擔的已結案訴訟費6萬元仍掛在其他應收款賬戶,建議會計做調整分錄,若所得稅率為25%,調整所得稅。 10、在審計時發現被審計單位未做假退料手續600萬元,建議會計做調整分錄,不考慮其它因素。 11、在審計時發現當年一筆掛賬的庫存商品盤點盈余120萬為盤點現場記錄錯誤所致,建議會計做銷賬處理。 12、在審計時發現上年支出的廣告費400萬元由于廣告公司違約現已經全額退回,會計做了借記銀行存款貸記其他應付款的分錄,審計調整分錄是?如果所得稅率是25%調整所得稅。 13、在審計時發現上年出售的商品售價6000萬元,外加13%銷項稅,貨款已于上年收到,會計做了借記銀行存款,貸記應收賬款的會計分錄,主營業務成本已于上年結轉,現做調整分錄,不考慮所得稅因素。 14、在審計時發現上年已全額處置的一項事故損失今年意外收到事故責任人的現金賠償3萬元尚未入賬,建議會計做收賬處理。 15、在審計時發現上個月多計提了5萬元單位科研人員工資,其它附加費用尚未提取,建議做沖銷處理。 16、在審計時發現一筆2000萬的其他應收款賬異常,經確認為被審計單位一位股東因個人原因抽走投資,經核實建議會計做調整分錄。17、在審計時發現本年度,一筆對外捐贈100萬異常,經查實為是向一投資人分配的股利建議會計做調整分錄。18、在審計時發現一筆4萬元的殘料變價收入未入賬,經查實為上年度清理報廢廠房的殘料收入,廠房報廢清理已于上年結轉了營業外支出,建議將現金入賬。 19、在審計時發現生產領用材料成本多記1000萬元,查該批產品尚未完工結轉,建議調整虛賬。 20、在審計時發現上年應納稅所得額多計算了10萬元,經溝通做調賬分錄。
老師 我司是銷售機臺的,在22年11月份簽訂銷售合同113萬,約定23年3月發貨,22年12月份收到了113萬,并開具發票113萬,但我司原材料還未購買,機臺還未開始做,暫估成本90萬。 我司在22年的憑證如下: 借:銀行存款113 貸:預收賬款113 借:預收賬款113 貸:主營業務收入100 應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)13 借:主業務成本90 貸:庫存商品90 借:主營業務收入100 貸:主營業務成本90 本年利潤10 借:本年利潤10 貸:利潤分配-未分配利潤10 23年實際發生成本95萬,做賬如下: 借:以前年度損益調整-主營業務成本5 貸:庫存商品5 借:利潤分配-未分配利潤5 貸:以前年度損益調整5 匯算清繳前:利潤分配-未分配利潤在貸方:5 所以應交所得稅5*25%=1.25 請問老師這樣的分錄對嗎
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應付職工薪酬~社保 15萬 借:應付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現在跨年了,也都結賬了,我現在針對這兩筆分錄需要做調整 第一筆我要調整為借:經營支出~財務費用~利息支出 貸:其他應付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應該是要怎么調整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調整就行?
22年有暫估 借:主營業務成本 暫估 貸: 應付賬款—暫估;23年進行紅沖 賬務處理 借:應付賬款—暫估 貸:以前年度損益調整 這樣的話 只改了23年的資產負債表 利潤表沒變化 怎么去調整這兩個報表呀? 我做的分錄有沒有問題?現在要把公司注銷 怎么正確調整相關聯的2個報表呀? 萬分感激
你好,老師,多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
公司規避社保與員工簽訂勞務合同,工資還能稅前扣除嗎?
請問,這種推廣服務費是屬于廣告宣傳費嗎?
請問老師,公司購買的ERP軟件20多萬,計入什么會計科目?
我要核算成本,要問倉庫以下原始單據,請老師幫忙核對下是否正確或要補充的 一、材料入庫相關單據 1. 采購入庫單 2. 委外加工入庫單 3. 生產退料單(是供應商退料單吧) 二、材料出庫相關單據 1. 生產領料單 2. 銷售出庫單 3. 委外發料 4.生產退料單 5.超領單 6.其他出入庫單 三、庫存管理相關單據 1. 庫存盤點表 2.調撥單 3. 報廢/報損單
老師,請教一下,可以預收項目款,合同有簽嗎?
子公司組織團建母公司也參加了,然后產生的費用由子公司的人開母公司的發票抬頭,能直接重母公司報銷嗎?
老師,開增值稅專用發票的時候,可以用英尺做單位嗎
公司給員工簽勞務合同以規避交社保風險,能規避的這個風險嗎?
跨了3年,不用調整利潤分配,直接沖減21年當期也可以嗎
您好!你們是不是小企業會計準則?沒有以前年度損益調整科目的話,只能調整當期了
是小企業準則。 能不能借:利潤分配貸:合同履約成本
那你們的預付賬款不改嗎?預付賬款也是錯的呀?
改呀,紅沖。
紅沖后再做利潤分配那個分錄,成本是不是多減了
您好!紅沖時是減少成本,同時增加預付賬款哦