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我是公司的會計,業余時間會接一些畫畫是設計稿,現在有個設計備一家廣告公司看中,我要以個人名義去稅務局開一張發票,這對我在職的公司會有影響嗎

2021-12-23 23:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 23:16

沒關系哈,允許兼職的哈

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沒關系哈,允許兼職的哈
2021-12-23
你好? ? ? ? ? 你有廣告設計的范圍的話? ? 才可以開的。如果開票出去? 有真實業務是可以 。稅務局不會罰款。 工商局會罰款的。增加下范圍? ?
2021-05-17
設計師需要去稅局代開發票1%,你們 在支付設計費時需要代扣代繳個稅
2020-08-18
主要是增值稅的處理: 增值稅的賬務處理實錄: 1、進項稅額”的賬務處理 (1)國內購進貨物。企業在國內采購的貨物,按照增值稅發票上注明的增值稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 材料采購/商品采購/原材料/制造費用/銷售費用/管理費用 貸:應付賬款/應付票據/銀行存款 2、“銷項稅額”的賬務處理 (1)銷售貨物或提供應稅勞務。企業銷售貨物或提供應稅勞務(包括將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東、投資者),按照實現的銷售收入和按規定收取的增值稅額: 借:應收賬款/應收票據/銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 主營業務收入/其他業務收入 同時結轉成本。 借:主營業務成本 貸:庫存商品 3.月度終了,企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數字: 對于當月應交未交的增值稅, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應交的增值稅: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-06-09
你說有風險的,需要留存好實際業務的證明。有虛開發票的風險。
2024-03-14
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