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我們是建筑總承包方,別人掛靠我公司,我公司只收管理費和稅金,其他的全轉給掛靠方,我要怎樣核算我的真實的利潤,我用的開發票確認收入轉成本。但是為了達到所得稅稅負率,成本沒轉那么多,人為控制了,利潤怎么算呢

2021-12-23 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 21:01

同學您好,您是算內賬的利潤嗎你

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齊紅老師 解答 2021-12-23 21:02

同學您好,您是算內賬的利潤是嗎

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快賬用戶1613 追問 2021-12-23 21:02

是的,老板要求做每個項目的利潤

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齊紅老師 解答 2021-12-23 21:15

那您是設置的項目核算抵嗎呢

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快賬用戶1613 追問 2021-12-23 21:57

抵什么呀老師,不懂你說的

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齊紅老師 解答 2021-12-23 22:03

不好意思,筆誤了,是設置項目核算了嗎

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快賬用戶1613 追問 2021-12-23 22:05

設置了,但是不能以賬上的數啊,利潤不就是管理費嗎,老師,你是不是還沒看懂我的問題,我要核算的是實際利潤,不是賬上的利潤

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齊紅老師 解答 2021-12-23 22:08

實際的利潤,那您把他這個項目剔除了不就是嗎

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快賬用戶1613 追問 2021-12-23 22:09

怎么剔除,老師你能說清楚點嗎?每個項目利潤都要算的

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齊紅老師 解答 2021-12-23 22:11

就是您賬上有10個項目,其中一個是掛靠的,那您根據帳上的數據算出來是收入100,成本60費用20,其中掛靠的項目,實際收管理費是5%的,金額是10萬,那您就把這個項目的收入成本在100萬和60萬里面減去,然后得不到的利潤再加5%的管理費用

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快賬用戶1613 追問 2021-12-23 22:13

老師,我們全部是掛靠的項目,都是一種模式

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齊紅老師 解答 2021-12-23 22:15

那您實際的利潤就是管理費用

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齊紅老師 解答 2021-12-23 22:16

不是實際的利潤,管理費還需要減去你們實際的開支才是您的利潤

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快賬用戶1613 追問 2021-12-23 22:17

關鍵是,老板還讓統計收入和成本,這個數怎么計算呢?利潤可以是管理費,收入成本怎么算,

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齊紅老師 解答 2021-12-24 20:30

不是的,您的收入就是收到的管理費用,然后您還有支出,比如辦公費用,人員工資等,這些支出減去以后才是您的利潤的

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快賬用戶1613 追問 2021-12-24 20:32

老師,這個收入就是產值,讓統計產值,一個項目下來,是要有成本的,感覺無從下手

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齊紅老師 解答 2021-12-24 20:37

產值,那就是掛靠的收入都要算進去的是嗎

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同學您好,您是算內賬的利潤嗎你
2021-12-23
同學你好 這個可以按照稅負率和稅負率公式倒推需要的進項和成本費用票
2021-12-07
同學你好 不能全給的 你得扣除你的稅費和管理費之后給他們打款的 他們按照他們的收款金額給你開發票
2021-03-19
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-11-22
你好同學,不能按開發票確認收入,要根據完工進度結算的工程款確認收入
2021-11-22
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