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老師好,能不能把記賬報稅流程說一下呢?從采購部門給到發票,行政部門給到發票,到出納給到報銷的費用,還有給到銀行回單這些開始,到報稅流程完成以后這些每個環節的細節能具體說一下嗎?老師,謝謝

2021-12-23 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-23 12:08

你好;這個實際就是報銷制度了。? 根據你們報銷? 的 情況? 審核做賬? 報稅 ;關于報銷這塊學堂還專門出了 審核課程的。 你可以系統去看看 。??

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:23

不是的,老師,每個細節,從收集原始憑證到報稅的每個細節,

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:24

?你好;? 細節就是 :收集整理原始票據--根據原始票據進行分類歸納作出記賬憑證--根據記賬憑證登記現金、銀行日記賬,總賬、明細賬--根據賬本余額作出資產負債表、損益表--根據財務報表進行在電子稅務局 納稅申報--報稅處理--有稅款進行繳納。

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:25

老師好,錄完原始憑證以后是不是還有銀行對賬單呢

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:26

你好;? ? 每個月月末都要打印對賬單來對賬的 。 你們要根據實際來對賬 看是否有差異??

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:27

有差異怎樣解決呢

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:28

你好。? 有差異的。 寫銀行余額調節表? ?做出來核對數據 。? 這個要出納來做? ?

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:33

銀行余額調節表怎樣操作呢

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:35

你好;? 編制銀行余額調節表: 編制步驟如下: 1、去銀行打印銀行對賬單; 2、將企業賬目余額與銀行對賬單余額進行核對; 3、當發現余額不符,存在差異時,先核對差異原因,是因為企業賬目記錯,還是因為有未達賬項; 4、當確定差異時因為有未達賬項時可編制銀行余額調節表。 類似附件這樣的? ?

你好;?
編制銀行余額調節表:
編制步驟如下:
1、去銀行打印銀行對賬單;
2、將企業賬目余額與銀行對賬單余額進行核對;
3、當發現余額不符,存在差異時,先核對差異原因,是因為企業賬目記錯,還是因為有未達賬項;
4、當確定差異時因為有未達賬項時可編制銀行余額調節表。
類似附件這樣的? ?
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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:38

老師好,感謝,還有進項發票,我們給完錢了,對方還沒開的應該怎么查還有多少沒開票的呢

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:39

?你好 ;? ? 你應該是自己做一個統計表統計開票臺賬的 。? ?你去查賬肯定是弄不清楚的?

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:40

老師,還要跟想核對。是吧

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:41

跟賬核對,是吧,看哪個數啊

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:40

你好;是的。? 自己 每個月都要做下核對的?

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:41

是,也要做個統計表的

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:42

格式是怎樣的呢

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:42

是的。 要做一個統計臺賬的??

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:43

跟賬的哪個科目去核對呢

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:45

你好 ;? ? ? ?你要開你? ?自己做的是什么。 你要開 開票出去的? 看你應收賬款 和主營業務收入? ??

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快賬用戶2473 追問 2021-12-23 12:50

老師好,不是開出去的,是自己沒收到的進項票應該怎么查呢

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齊紅老師 解答 2021-12-23 12:52

你好; 沒有收到 就看你預付賬款或者應付賬款? ? 或者庫存商品這些科目??

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你好;這個實際就是報銷制度了。? 根據你們報銷? 的 情況? 審核做賬? 報稅 ;關于報銷這塊學堂還專門出了 審核課程的。 你可以系統去看看 。??
2021-12-23
同學你好 收集原始憑證;編制記賬憑證,錄入記賬憑證的時候需要細心檢查,不要出現錄入數字錯誤等差錯;根據憑證制作賬本以及登記入賬;編制資產負債表、利潤表、現金流量表等;到當地稅務機關報稅
2021-12-23
你好,這個有點倉庫管理員的職責了。記錄出入庫不是財務的事,財務是核算出入庫成本,而不是記錄數量
2020-12-22
你好同學正在解答請稍等
2024-07-04
你好,12月底拿到營業執照,因為稅務還沒有備案,1月份不用納稅申報的。你的理解很對
2020-12-19
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