你好!你計提的時候分錄錯了啊
請問一下,老師,幫我看一下分錄對不對 計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 計提社保: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬—社保 發放工資時: 借:應付職工薪酬—工資 貸:應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司,有單獨計提個人所得稅,走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅,是不是沒有必要這樣
問如果計提工資時是應付職工薪酬 貸未付工資,發放時 借未付工資,貸銀行存款應交稅費-個人所得,應交社保對么
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保
請問老師,職工社保自己承擔 計提工資 借 管理費用 應付工資 貸 應付職工薪酬 實付工資 其他應收款 個人社保 應交稅費 應交個人所得稅 繳納時 借 應付職工薪酬 實付工資 其他應收款 個人社保 應付職工薪酬 企業社保 應交稅費 應交個人所得稅 貸 銀行存款 對嗎?
您好老師: 計提工資的時候 借 長期待攤費用-開辦費 貸 應付職工薪酬 發放工資的時候 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款-社保(員工承擔部分) 貸 應交稅費--應交個人所得稅 貸 銀行存款等 交納社保時 借 長期待攤費用-開辦費(公司承擔的社保) 借 其他應付款-社保(個人承擔的社保) 貸 銀行存款 交納個人所得稅時 借 應交稅費-應交個人所得稅 貸 銀行存款
殘疾人就業保障金的數據從哪里得知,上年在職職工人數,工資總額
非樸老師勿擾,成本核算制度發你郵箱了,收到請回復,今天我再發一份,請看看合適嗎
老師,請問匯兌損益月標的發生額是負數,是不是代表有收益,做賬沒計入財務費用,這樣的話利潤表要怎么處理呢,謝謝
請問貿易公司能銷售混凝土嗎,開混凝土發票
公司餐飲費的稅前扣除標準?
老師你好,老板買了一輛車,裸車是56萬,不含稅495575.22元,稅金64424.78元,車輛購置稅:49557.52元,請問老師分錄怎么寫呀?
老師,請教一下,公司沒實繳的注冊資本進行減資,如5月份減資公告,債務清償情況說明書,是哪個月報表為起點,哪個月報表為終止[抱拳]
老師,我有個問題,如果這個月開票出來的都是負數,可以嗎,申報表上怎么體現呢
公司購買了手表單價1000多,本是要送人,沒送,開的專票,這個怎么入賬,
公司是2022年成立的,注冊資金什么時候必須得實繳完?
怎么寫,能寫正確的分錄嘛?下面個人的應交稅費/個人所得稅對么
你好!是借管理費用—工資等 貸應付職工薪酬 然后借應付職工薪酬 貸銀行存款應交稅費-個人所得
個人的還應交稅費嘛不是其他應付款代收代付嘛
你好!是的。這個就是發工資的時候代扣個稅