你好,現在賬上你看一下有錢嗎?沒有錢的話掛著就行。
請問老師,之前老板給的房租等,都是掛的其他應付款,公司還老板欠款,多打了幾千塊,可以掛在其他應付款的借方嗎?表示老板差公司的錢?
老師,平時老板借給公司的錢掛其他應付款200多萬,年底了怎么處理呢
你好 老師,年底了,賬上其他應付款掛了法人200來萬,公戶沒有錢 怎么平掉呢,公司是分公司 沒注冊資本的
你好,老師,我剛看會計的賬,我們18年老板(唯一的股東)生病的時候借了公司200多萬會計給他記到其他應收了,18年老板去世,這筆錢一直在賬上掛著,這樣一直掛賬不可以是不?應該怎樣處理掉?
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當時是借:銀行貸其他應付款XX公司,這個其他應付款怎么平賬呢
老師好!請教個問題 假設1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發票,5月才完成付款。 ERP系統在1月就生成了未審核的暫估發票單據,實際要到5月付款時才正式審核發票。這種情況會導致暫估狀態持續4個月,從稅務角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?
請問,實收資本3900萬,虧損2000萬,所有者權益合計1900萬,現在轉讓60%股權,可以按照股權轉讓的協議直接做賬務處理?還是必須退還原來股東的實收資本,新股東再轉進股本?
債務重組取得收益計入那個科目?
老師,長期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業所得稅匯算清繳的時候,社保費放在哪行呢?車險等其他保險放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開幾個點發票,我們是一般納稅人
老師公司內賬收到對方結算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨的機械租賃是13個點,帶人和機械就是建筑服務,9個點對吧?
暫估成本的納稅調增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當月生效,我什么時候取得進項可以認證抵扣?
沒有,但是報表上其他應付賬款多會不會引起稅務風險,會不會認為是老板賬外收入,或者需要給老板利息,或者轉增資本
你好,這得看一下你們單位為什么能借這么多錢了,你是購買的存貨嗎?其他應付款金額比較大的,賬上還沒有收入的,這種很多就是你買了材料銷售出去,根本就沒有做收入,實際已經還錢給個人。
基本是這樣
用于公司經營還有就是存貨還沒有開票出去
你們倉庫也有這些貨物是嗎?那就沒有關系的,可以。
實際上沒有
那不可能的啊,那這些錢都用在哪里了。
就是發工資啊買貨物銷售未做收入
那不就是了,你的銷售收入去了哪里啊?去了個人賬戶是不是已經還錢了,這部分需要開發票嗎?如果不開發票,你們不想交稅的話,你構筑的志氣不要做做,進去的話,你的庫存會一直有的。
哦,明白了,庫存在賬上,等開出去的時候自然就會還給老板了,
只是現在沒開出去掛在賬上,我看說這部分錢多了要算賬外收入要扣個稅或者借款利息
你好,如果稅務局不去你們倉庫實地核查的話,這個可以。