酒店為企業代訂酒店,屬于提供經紀代理服務。
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經營范圍只有租賃服務和餐飲 沒有住宿業務了 但是我們到現在還在開住宿費的發票 稅務那里 我們還沒有去變更 我看稅務局還是酒店住宿行業 今天統計局問我們了 問我們現在的主營業務收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應該怎么處理?。?我們是因為酒店的資質不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現在酒店還在營業 這樣我們應該怎么操作啊
老師,員工出差的餐費 住宿費 專票可以抵扣嗎? 企業所得稅可以全額扣嗎? 是記入管理費用 差旅費吧? 匯算清繳有要求嗎? 有扣除比例嗎?
老師,酒店行業代訂的機票、住宿等有什么作用嗎?是可以差額扣除征稅還是?
我們是旅游公司,幫客戶代訂機票或酒店時,客戶需要我們提供 “代訂機票”“代訂酒店” 的發票,這種代訂服務還可以做旅游業差額征稅么
老師,酒銷售公司,一般納稅人,本地的酒店住宿,專用發票,這種可以抵扣增值稅嗎?還有出差的飛機票普通發票可以抵扣嗎?怎么算抵扣?做外賬的。
麻煩老師看看我們企業的稅負率: 不含稅全年營業收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預算:16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。
我們小規模的,從公戶付了1W從一家一般納稅人購進了一批貨,之前談的不含稅,現在要票,對方要求補13%的稅點,我們小規模3%,補13%點很吃虧,現在能怎么辦?
老師,我們預交水費2000,是不是要做預付賬款?但是發票就是預交水費項目。我到時候用什么票據沖預收?
老師代理業務怎么設置開票權限,步走麻煩說一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請問我做賬計提了1600249.84元,然后,我將未票收入開票1376146.79元,還有224102.05元未開票,然后我做賬時,未開票收入開票了,不是就要沖銷掉,可是我的開票金額和T3賬上的收入對不上 開票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個人稿酬19161.3,是不是減去個稅后的金額報給對方開票?19161.3要付多少個稅哈?是怎么算的?
老師您好,請問企業做年度匯算清繳的時候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時是要調增的對吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
從去年辦的營業執照,到今年都沒有年審過。上面提示,2024年年審,我我下面要怎么填?資金數額和從業人員怎么填?因為沒有線下實體經營過,所以是不是填零人數填零嗎?還是填一?
第三方單位為企業代訂酒店,應以取得的全部價款和價外費用扣除向企業收取并代為支付的政府性基金或者行政事業性收費后的余額為銷售額。企業取得“經紀代理服務*代訂住宿費”發票,如果取得增值稅專用發票,可按規定進行抵扣;取得增值稅普通發票不能抵扣。如果酒店將發票直接開具給企業,第三方單位的銷售額不包括酒店的住宿費;企業取得兩張發票,一是酒店開具的發票,二是第三方單位開具的“經紀代理服務*手續費或服務費”發票;企業取得酒店和第三方單位開具的增值稅專用發票可以抵扣。 比如:企業通過攜程網代訂酒店住宿,支付給攜程網500元,其中100元為代理費,400元為酒店房費。攜程網可給企業開具500元經紀代理服務發票,酒店給攜程網開具住宿費發票400元;或者酒店將400元房費發票開具給企業,攜程網給企業開具100元經紀代理服務發票。
企業開具發票給客戶個人呢
酒店代訂機票給個人,對于酒店來說,也是一樣的,賺的是經紀代理的差額服務費