你好,是自有房屋發(fā)生的裝修費(fèi)??
請問老師,我在最后一期計(jì)提折舊190時(shí),還剩殘值10元,分錄是不是應(yīng)該這樣做: 借:管理費(fèi)用—折舊費(fèi)200 貸:累計(jì)折舊 200 借:累計(jì)折舊6850 貸:固定資產(chǎn)6850
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后借 管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊? 還有一種是不提折舊直接進(jìn)入費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 貸 固定資產(chǎn) 這樣作對?
你好,老師,每月計(jì)提固定資產(chǎn)時(shí),借管理費(fèi)用折舊 貸累計(jì)折舊的,是這樣做分錄嗎
這樣的累計(jì)折舊分錄對嗎?購入:借:固定資產(chǎn)-電腦,貸:銀存,折舊:借:累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)-電腦,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊。
老師,我老板要把裝修費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn),本月應(yīng)計(jì)提折舊,分錄是否這樣做,借,管理費(fèi)用。貸,累計(jì)折舊,,
老師你好! 會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告 是中級(jí)會(huì)計(jì)師出具嗎?
老師公司款打給法人可以不掛賬其他應(yīng)收款法人,直接當(dāng)現(xiàn)金入賬嗎?
你好,請問一下有沒有臺(tái)賬模板
老師公司有貸款可以注銷嗎
老師,我們公司收客戶承兌,然后轉(zhuǎn)承兌,能用應(yīng)付票據(jù)這個(gè)科目嗎,應(yīng)付票據(jù)是不是自己是出票人才能用?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)處理
老師,麻煩問下為我們公司董監(jiān)高購買的責(zé)任險(xiǎn)應(yīng)該怎么做賬?需要通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
老師,我們企業(yè)在景區(qū)柜臺(tái)設(shè)了兩個(gè)點(diǎn),招了兩個(gè)臨時(shí)工,按天工資的那種,他們的工資怎么直接記工資薪酬嗎
你好!老師 投標(biāo)的審計(jì)報(bào)告可以找那些機(jī)構(gòu)。是中級(jí)會(huì)計(jì)師 還是稅務(wù)師 還是注冊會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)費(fèi)用里邊利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款的和還有向建行貸款的匯算時(shí)有什么注意事項(xiàng)
不是,是商場租賃
是做服裝的
你好,那就不應(yīng)當(dāng)把裝修費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn),而是需要計(jì)入長期待攤費(fèi)用科目核算,然后按月攤銷才是啊
那怎么辦,要調(diào)帳嗎
我當(dāng)時(shí)問她,她說要做固定資產(chǎn)
你好,需要做相應(yīng)的調(diào)整處理,把固定資產(chǎn)調(diào)整到長期待攤費(fèi)用科目核算,把計(jì)提的折舊沖銷,然后按月做攤銷分錄?
好的,還沒計(jì)提折舊
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
那就把上月的固定資產(chǎn)筆在本月調(diào)整,做長期待攤費(fèi)用,是嗎
你好,需要做相應(yīng)的調(diào)整處理,把固定資產(chǎn)調(diào)整到長期待攤費(fèi)用科目核算,把計(jì)提的折舊沖銷,然后按月做攤銷分錄?