你好; 借主營業務成本 貸銷售費用? ?
老師好,本年1一12月份已結轉的銷售費用調整到主營業務成本,怎么做分錄
這筆錢應該算主營業務成本,之前已經記賬的憑證寫成了銷售費用,現在想把銷售費用調整到主營業務成本,該怎么做分錄?
上月做賬科目費用記錯了,可以本月直接調整到正確的沖銷錯的,比如上月計入管理費用這月調整到主營業務成本,直接借,主營業務成本,借管理費用負數調整嗎?而不是先沖銷錯誤憑證再做一筆正確的
老師,我之前是借:主營業務成本11萬,貸:制造費用:11萬,但是我多算了主營業務成本,本應該是9.33萬元,我現在應該怎么調整?
老師你好,之前暫估一筆成本費用,借主營業務成本,貸應付賬款,現在又沒有這筆票了,這個時間應該怎么做分錄,是應該要做沖紅分錄嗎
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。