你好,最好是做到及時入賬,偶爾跨月也是難免的?
老師,我們購進貨物,隨貨同行單是12月份來的,相當于12月份已經入庫,但是發票是隔年1月才來的,可以把1月的發票放到12月做賬嗎?
12月份的發票能入到1月份的賬上么,還是當年的發票必須做進當年
上年12月份的收入,發票已開,錢在當年1月入賬的,分錄怎么做
老師好,請問下,當月的發票必須當月做賬嗎?比如我收到別的公司開的票,票上日期是3月份,我可以到12月份了做賬嗎?
公司12月份支付了費用,但是次年1月份才回了發票,發票可以做進12月的賬務里嗎,還是必須做到1月呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
想讓今年盈利,有些發票不想做。
你好,最好是做到及時入賬,偶爾跨月也是難免的? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
這是跨年
你好,最好是做到及時入賬,偶爾跨月(或跨年 )也是難免的?