你好,你的利潤表年累計是虧損還是盈利?
你好。老師,請問第一二季度虧損第三季度彌補一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請退稅嗎?
第四季度盈利按虧損申報匯算清繳再繳納所得稅嗎?
第四季度盈利按虧損申報匯算清繳再繳納所得稅嗎?
新辦的企業(yè)第一季度是盈利繳納企業(yè)所得稅,第二季度是虧損,第三個季度也是虧損,第四個季度也是虧損,那第二年匯繳清算繳納企業(yè)所得稅可以退?
請問:第2季度繳納所得稅后,第三季度虧損,第四季度盈利金額還虧損8萬,有一筆稅收滯納金需要做匯算清繳。我這多繳納的所得稅是不是應(yīng)該申請退稅,匯算清繳的稅金還計提嗎?
已折完的固定資產(chǎn) 多折舊了8個月 所得稅匯算時要納稅調(diào)增嘛
計提成本,如果是4月計提了成本,但實際8月才進行支付甚至次年2月進行支付,這樣可以嗎,4月計提成本是沒有發(fā)票的
一般納稅人的抗癌藥品簡易計稅3%,增值稅進項專票還可以抵扣嗎
老師,我面試去一家公司,我中午在想這些您看可以不?,這些銷售,以后是不是也可以做分析、做排行榜等等,還有后期的客戶拿貨不知道現(xiàn)在這一塊有沒有給銷售去算提成,我覺得相應(yīng)的算些提成,銷售才能動力去推后期的物料
個體戶開具房屋租賃發(fā)票需要交哪些稅,稅點是多少
老師匯算清繳時營業(yè)外收入中,我們屬于高新技術(shù)企業(yè)政府給補了30萬,可以填到政府補助利得,還是其他
老師,沒進出口權(quán)的公司,支付報關(guān)公司通關(guān)服務(wù)費正常嗎
老師,麻煩幫忙看看,從業(yè)人員包含經(jīng)營者嗎?
老師,年報需要調(diào)整的是營業(yè)外支出,那是資產(chǎn)負債表要調(diào)整還是利潤表要調(diào)整
甲公司給乙公司付款2萬,甲公司又給乙公司開票2萬,這樣能平賬嘛?
盈利的老師,就是匯算清繳要調(diào)整的多,想一次性繳納
你好,那你申報的核賬上的是一致的,你賬上也得,也就是你的利潤表也得按虧損申報。
賬上可以先提一筆費用1月份又回沖嗎?
你好 可以的 可以的
老師,那一月份回沖,就不算21年的利潤了,那就是整年都是虧損的了是不是
分紅沖這個紅沖影響的二一年的利潤,你在匯算清繳之前還是按照盈利的來交稅。
老師,那我回沖的分錄要怎么寫呢?
你之前是借管理費用貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在在一月份調(diào)整,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤,小企業(yè)會計準則做這個匯算清繳的時候,這個管理費用是不允許抵扣企業(yè)所得稅的。
如果是小企業(yè)會計準則那還是得按盈利報嗎?
你好,按照虧損的來申報啊。
讓你在一月份調(diào)整,你12月份的時候還是按照你十到12月份的來申報本月收入,你的本年累計是虧損的,申報企業(yè)所得稅的時候還是按照虧損的來申報。
一月份的分錄次年四月份才申報企業(yè)所得稅。
匯算清繳調(diào)整的時候是填哪個表呢老師
你好,納稅調(diào)整明細表扣除項目其他。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那老師,利潤分配未分配利潤有余額怎么辦呢
你好,這個是正數(shù)還是負數(shù)的。
負數(shù)老師
樹不需要調(diào)整的,說明你們從開業(yè)到現(xiàn)在累計是虧損的。