同學你好!購入商品等 借:庫存商品等 ? ? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅額 ? ? 貸:銀行存款等 期末的話 借:應交稅費-未交增值稅 ? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師你好,我10月份11月12月總共收了20萬的這個進項發票,但是我公司還沒有開通那個銷項發票,那我進你的分錄該怎么做呢?
老師我們12月認證進項發票稅額16萬,我們12月銷項稅額10萬,那我們是不是有留抵稅額6萬,那這個分錄怎么做呢?
老師你好,我公司11月份有發票進來,已抵扣,12月份申請了紅字發票,那我12月份要怎么樣做分錄
老師你好,我上個月收到對方的進項發票是24,000,但是我這個月呢,我只支付他2萬塊錢,還剩下4000下個月支付,那這個分錄該怎么做?
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師你好,假如我進點這個分路,我現在先別做,等明年我有銷項回來的時候我再抵扣再一起做這個金蝶可不可以啊?
這個是要做進項稅的啊? ? 規范處理的 你真不做? ? 也可以
好的,謝謝老師
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝