您好,現在已經12月份了,發票不宜跨年。可以計入在建工程。如果是年初取得的發票可以壓一壓
老師,我們公司這個月付了一筆貨架的預付款,對方已經開發票過來了,但是貨還沒到公司。我是不是不能做費用,要先做預付賬款?
我是小規模納稅人,公司從另一家公司購買了一臺電梯,預付了30%的款,對方也開具了相對應的30%款的發票,我想問問怎么做賬,是記入預付賬款,還是在建工程了
公司預付家具款,定制櫥柜的款項,首付都是百分之30,對方公司開了增值稅發票過來,那么本月入賬還能做預付賬款嗎?發票暫時不做賬?
老師我是賣家電的一個門店倆個一般納稅人公司,付裝修款的時候一個公司付的預付款,對方把預付款開了專票倆個公司都開了,沒打款的公司能做賬嗎,如果做賬能不能不體現倆個公司的往來款,
老師,付半年房租,暫未收到發票時,可以借:預付賬款,貸銀行存款,當月攤銷時:借管理費用,貸預付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸預付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預付賬款-某公司嗎?還是收到發票時全部把預付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
哦哦,在建工程的金額就是發票的未稅金額是吧,借,在建工程,進賬稅金是吧
然后都付完了,就從在建工程轉入轉入固定資產是嗎
是的,您的思路完全正確
房屋裝修沒有開發票的,也是在建工程嗎,就是不管有沒有開發票,裝修費,家具費預付的都是做在建工程?
沒有發票不得記在建工程,先記入預付賬款
哦哦,發票來了,再從預付進在建工程。順便問下,預付賬款,是不是不能做進項稅的,月底也不能抵扣
是的,預付賬款沒有進項,只有收到發票才有進項,才能抵扣
但比如我們預付的家具款收到發票,不做在建工程,做了預付賬款,那這個發票的進項稅金也不能做在當月嘍,我看以前裝修的時候沒有做在建,做的都是預付?
有發票了就不用做預付賬款了,就可以做在建工程,憑發票做在建工程