你好 要按照計(jì)提的來(lái)計(jì)算的
老師,您好,所得稅匯算---職工薪酬是按照計(jì)提的填還是實(shí)際發(fā)放的填?
老師,勞務(wù)計(jì)提的成本和和發(fā)放的職工薪酬不一樣,算利潤(rùn)的時(shí),按照計(jì)提的算利潤(rùn),還是按照實(shí)際發(fā)放的?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算里面的職工薪酬是實(shí)際發(fā)放的數(shù)還是計(jì)提數(shù)啊
企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額填計(jì)提金額,實(shí)際發(fā)生額填當(dāng)年的實(shí)際發(fā)放的金額嗎?
老師,所得稅匯算清繳職工薪酬發(fā)放的比計(jì)提的金額大,這個(gè)要怎么填啊?按照實(shí)際填寫納稅調(diào)整金額就是負(fù)數(shù)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
老師,那工資計(jì)提都計(jì)提到實(shí)際發(fā)放的月份了,那這個(gè)期間就會(huì)差開了,是要嚴(yán)格按照1-12月的工資還是只要在這個(gè)期間內(nèi)就可以
這個(gè)按照計(jì)提的 我們這邊有遠(yuǎn)洋的員工,一年就發(fā)放一次工資啊,那這個(gè)個(gè)人所得稅不是就非常高了