可以的,后期可以再調(diào)整。
請(qǐng)問(wèn)下,所得稅匯算清繳的時(shí)候,主表里的:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅,和19年利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用,不一致,可以嗎
老師好!我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,說(shuō)是匯算清繳所交的所得稅可以記入當(dāng)期,但我看所得稅季度申報(bào)本年實(shí)際已繳所得稅那欄的數(shù)額不包含匯算清繳所交的所得稅,產(chǎn)生了差額,怎么處理?
會(huì)計(jì)記賬上 計(jì)提所得稅 和實(shí)際第二年匯算清繳交的所得稅可以不一致?
老師好,21年所得稅匯算清繳表32行本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅和21年(1-12月會(huì)計(jì)期間)賬面(應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅)借方金額一樣嗎
匯算清繳是在第二年的五月份之前做的,那比如三月份做了匯算清繳,繳納了上一年的企業(yè)所得稅,那后來(lái)的會(huì)計(jì)在,第二年的表里的企業(yè)所得稅怎么知道是匯算清繳交的?還是第二年的新的預(yù)扣預(yù)繳的企業(yè)所得稅?
老師稅控盤(pán)減免的分錄如何做 管理費(fèi)用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤(rùn)借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購(gòu)了一批辦公電腦,單臺(tái)價(jià)格2000多,合計(jì)總價(jià)不到到2W,可以直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
我的材料錢(qián)是170賣(mài)7元一個(gè)成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費(fèi)嗎
你好老師,業(yè)務(wù)員幫公司銷(xiāo)售產(chǎn)品,他賣(mài)給客戶,公司按折扣收業(yè)務(wù)的錢(qián),客戶欠業(yè)務(wù)的錢(qián),這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號(hào)開(kāi)具了兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,銷(xiāo)售蘆葦包然后2023年12月18號(hào)個(gè)體工商戶注銷(xiāo),后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具單價(jià)錯(cuò)誤后恢復(fù)服務(wù)登記,2023年12月28號(hào)對(duì)開(kāi)錯(cuò)的兩張發(fā)票,開(kāi)具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開(kāi)具了正確單價(jià)的兩張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這兩張藍(lán)字發(fā)票在個(gè)人所得稅上應(yīng)計(jì)入哪個(gè)稅款所屬期,或者說(shuō)應(yīng)該具體如何處理?(這個(gè)個(gè)體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個(gè)商品,售賣(mài)單價(jià)不同,我怎么算平均單價(jià)
請(qǐng)問(wèn)一件代發(fā)商品何時(shí)確認(rèn)收入繳納增值稅
第二年 交的時(shí)候做一筆補(bǔ)提的分錄可以不
可以的,可以這么做的。