你好,你的建筑勞務(wù)是不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的?
老師你好,詢問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對(duì)方又給我開(kāi)過(guò)來(lái)一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤(pán)里做了作廢處理,之后我通過(guò)金稅盤(pán)給他開(kāi)具了一張紅字信息表,把一開(kāi)始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開(kāi)來(lái)的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫(xiě),勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫(xiě),申報(bào)系統(tǒng)不給通過(guò)
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師,我司收到上個(gè)月一張有問(wèn)題的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)能抵扣認(rèn)證,我就直接做費(fèi)用了,沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月,我們本地稅務(wù)局說(shuō)這個(gè)發(fā)票被那邊的稅務(wù)局作廢了,那么,我在盤(pán)里能不能查到這個(gè)發(fā)票到底有沒(méi)有作廢?如果做廢,是不是,要沖費(fèi)用?
老師,是這么個(gè)情況,我們公司收到了供應(yīng)商的發(fā)票,但是財(cái)務(wù)人員勾選的時(shí)候選擇了不抵扣勾選,進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣了,所以讓供應(yīng)商重新開(kāi)具。這樣子就損失幾萬(wàn)塊的稅錢(qián),您看要怎么操作?
老師您好,我這邊收到了一張開(kāi)外管證的勞務(wù)發(fā)票,稅金在當(dāng)?shù)乩U納的,然后財(cái)務(wù)人員做了一個(gè)不認(rèn)證勾選,如果要重新抵扣這個(gè)稅額,需要怎么操作?
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票,數(shù)量1,單價(jià)15,價(jià)稅合計(jì)金額100元?怎么開(kāi)銷(xiāo)售補(bǔ)差價(jià)的發(fā)票?
老師,請(qǐng)問(wèn)向政府買(mǎi)地需要交什么稅嗎
郭老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶也可以開(kāi)13%的專(zhuān)用發(fā)票嗎?
公司法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以是同一個(gè)人嗎?公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人資金出了問(wèn)題,斷供了,影響公司經(jīng)營(yíng)嗎
請(qǐng)問(wèn)前面很多年了,預(yù)付供應(yīng)商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當(dāng)現(xiàn)金退回嗎?還是營(yíng)業(yè)外支出,匯算調(diào)增?
物業(yè)購(gòu)買(mǎi)2000元草坪機(jī)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產(chǎn)廠家如何操作可以達(dá)到退稅條件?
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設(shè)置銷(xiāo)售量,完成任務(wù)就每臺(tái)返點(diǎn)給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門(mén)店商家代銷(xiāo),他們賣(mài)出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷(xiāo)項(xiàng)稅和刷卡手續(xù)費(fèi)后,用微信轉(zhuǎn)賬給他們(銷(xiāo)售款刷到對(duì)公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結(jié)算在算他們從我們這拿的代銷(xiāo)貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門(mén)店商家,然后他們打款到對(duì)公賬戶。 請(qǐng)問(wèn)模式一門(mén)店商家算不算正常幫我們公司代銷(xiāo)商品模式?如果是賬務(wù)處理請(qǐng)幫我寫(xiě)一下。模式2賬務(wù)處理方式也寫(xiě)一下。最后代銷(xiāo)了,模式一,我們后面還需要給門(mén)店商家代銷(xiāo)傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)的就是單純進(jìn)銷(xiāo)賣(mài)出,沒(méi)有這么復(fù)雜
您好老師我問(wèn)下,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人沒(méi)有換之前的法人也不管了,以后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
出口退稅首單未申報(bào),對(duì)于2024年的外匯收款有時(shí)間限制嗎
是的, 3%,稅額交在了項(xiàng)目所在地
這個(gè)就不能抵扣了,這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),不允許抵扣增值稅的。
購(gòu)買(mǎi)方不是簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,只是勞務(wù)票是簡(jiǎn)易征收的。
好,這個(gè)沒(méi)法抵扣了,需要對(duì)方給你們重新開(kāi)發(fā)票。
讓他們重新開(kāi)具,我這邊開(kāi)具紅字信息表,他也不用重復(fù)交稅。
他們開(kāi)紅字發(fā)票重新開(kāi),不重復(fù)交稅。