不需要,本年利潤沖少了即可以
我2020年11月份的時候錯開了1張6萬多的專票,本應開給A公司的錯開成B公司,然后21年1月份才發現,但是我已經在11月份的時候記收入了,這個月開了紅字發票又開了一張正確的,請問現在這兩張發票要怎么入賬呢?
老師,我們2020年12月的開給客戶的發票在2021年開紅字發票作廢了,請問匯算清繳需要調賬嗎?我的賬需要怎么處理嗎
2020年的一張一百多萬的發票現在開紅字發票,成本減少了,這個怎么做賬?需要更正2020年的匯算清繳嗎
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?