你好 收付實(shí)現(xiàn)制 收入=360000%2B100000%2B9000 費(fèi)用=180000%2B6000%2B1800 利潤=360000%2B100000%2B9000—(180000%2B6000%2B1800) 權(quán)責(zé)發(fā)生制 收入=360000%2B250000 費(fèi)用=180000%2B600%2B300 利潤=360000%2B250000—(180000%2B600%2B300)
假設(shè)4月份發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.支付本月購貨款180 000元 2.收入本月銷貨款360 000元 3.支付上月電費(fèi)6 000元 4.收回上月銷貨款100 000元 5.支付下半年保險(xiǎn)費(fèi)1 800元 6.賒銷貨物250 000元,下月收回貨款 7.預(yù)收客戶訂貨款9 000元 8.本月負(fù)擔(dān)利息費(fèi)用600元(3個月后一次還本付息) 9.上季度已付的保險(xiǎn)費(fèi)本月攤銷300元 要求:分別采用收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算本月的收入、費(fèi)用和利潤。
假設(shè)4月份發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.支付本月購貨款180 000元 2.收入本月銷貨款360 000元 3.支付上月電費(fèi)6 000元 4.收回上月銷貨款100 000元 5.支付下半年保險(xiǎn)費(fèi)1 800元 6.賒銷貨物250 000元,下月收回貨款 7.預(yù)收客戶訂貨款9 000元 8.本月負(fù)擔(dān)利息費(fèi)用600元(3個月后一次還本付息) 9.上季度已付的保險(xiǎn)費(fèi)本月攤銷300元 要求:分別采用收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算本月的收入、費(fèi)用和利潤。
假設(shè)4月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.支付本月購貨款180000元2.收入本月銷貨款360000元3.支付上月電費(fèi)6000元4.收回上月銷貨款100000元5.支付下半年保險(xiǎn)費(fèi)1800元6.賒銷貨物250000元,下月收回貨款7.預(yù)收客戶訂貨款9000元8.本月負(fù)擔(dān)利息費(fèi)用600元(3個月后一次還本付息)9.上季度已付的保險(xiǎn)費(fèi)本月攤銷300元要求:分別采用收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算本月的收入、費(fèi)用和利潤。
假設(shè)4月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.支付本月購貨款180000元2.收入本月銷貨款360000元3.支付上月電費(fèi)6000元4.收回上月銷貨款100000元5.支付下半年保險(xiǎn)費(fèi)1800元6.賒銷貨物250000元,下月收回貨款7.預(yù)收客戶訂貨款9000元8.本月負(fù)擔(dān)利息費(fèi)用600元(3個月后一次還本付息)9.上季度已付的保險(xiǎn)費(fèi)本月攤銷300元要求:分別采用收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算本月的收入、費(fèi)用和利潤。
假設(shè)4月份發(fā)生如下業(yè)務(wù):1.支付本月購貨款180000元2.收入本月銷貨款360000元3.支付上月電費(fèi)6000元4.收回上月銷貨款100000元5.支付下半年保險(xiǎn)費(fèi)1800元6.賒銷貨物250000元,下月收回貨款7.預(yù)收客戶訂貨款9000元8.本月負(fù)擔(dān)利息費(fèi)用600元(3個月后一次還本付息)9.上季度已付的保險(xiǎn)費(fèi)本月攤銷300元要求:分別采用收付實(shí)現(xiàn)制和權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算本月的收入、費(fèi)用和利潤。
郭老師,個稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時間轉(zhuǎn)出是不是會產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝