您好! 第一個分錄是借款時的分錄; 第二個分錄是報銷差旅費及交回剩余的現金。
廠長李宏持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現金余款600元,結清以前預借款項。 兩種分錄答案我都知道 1.借:其他應收款 10000 貸:庫存現金 10000 2.借:管理費用 9400 庫存現金 600 貸:其他應收款 10000 我想知道寫這兩種分錄的原因
1·1日,接受某企業貨幣資金投資100000元,款存銀行2·1日,從其他金融機構取得六個月借款80000元3·8日,公司購入原材料一批,價款60000元,增值稅率13%,以銀行匯票結算,材料已驗收入庫4·12日,職員張帆公出借支差旅費2000元,財務以現金支付5.18日企業購入不需要安裝設備一臺,發票注明買價50000元,增值稅進項稅額6500元,款項以銀行存款全部付清6·18日張帆公出結束,報差旅費1800元,余款交回財務7·20日,公司以銀行存款80000元,發放取工工資8·22日公司以銀行存款支付為希望工程捐款10000元,銀行手續費500元9·24日,車間計提折舊15000元;管理部門計提折舊10000元10.25日,分配公司職工工資80000元,其中:生產工人工充50000元;車間人員工資20000元;管理部門人員工資10000元11·25日,公司銷售產品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產品發生運余費用600元,以現金支付12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值率13%,款項已收存銀行。該批原材
長城公司2022年3月份發生下列經濟業務(1)向銀行借入為期6個月的借款100000元,款項已劃入企業銀行存款賬戶.(2)現金購入辦公用品,金額500元,交銷售部門使用。(3)總經理王強借支差旅費1000元,付給現金.(4)用銀行存款繳納上月稅收滯納金1000元。(5)總經理王強持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費800元,交回現金余款200元,結清以前預借款項.(6)5日從振華工廠購入A材料10000千克,買價20000元,購入B材料5000千克,買價10000元。增值稅計5100元,款項用銀行存款支付,材料已經入庫。(7)7日用銀行存款支付A、B兩種材料運雜費3000元(運雜費按材料重量比例分配,要求有計算過程,暫不考慮運雜費增值稅)。(8)31日,本月生產甲產品領用A材料20000元,B材料10000元。生產乙產品領用A材料5000元,B材料3000元,車間領用A材料1500元,管理部門領用B材料600元。(9)31日,結算本月應付職工工資45000元,其中:甲產品生產工人工資20000元,乙產品生產工人工資15000元,車間管理人員工資
(一)目的 采用借貸記賬法,運用會計科目,練習編制會計分錄。(二)資料 某企業2019年8月發生如下經濟業務: 1.向銀行申請三個月期限的臨時周轉借款,金額為100000元,款項已劃入企業銀行存款賬戶。 2.從銀行提取現金8000元,備用。3.采購員張強預借差旅費 5000 元,付給現金。 4.購入材料一批,金額160000元,材料已驗收入庫,貨款用銀行存款付訖(暫不考慮增值稅問題)。 5.向本市五金標準件供銷公司購入五金材料一批,金額40000元,材料驗收入庫,貨款尚未支付(暫不考慮增值稅問題)。 6.生產車間為生產產品領用材料一批,金額 300000 元。 7.投資者用人民幣200000元向本企業投資,款已送存開戶銀行。 8.用銀行存款償還前欠宏達公司材料款 70000元。 9.購人辦公用品,金額150元,用現金付訖,交管理部門使用(暫不考慮增值稅問題)。 10.廠長李宏持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現金余款600元,結清以前預借款項。
甲企業為增值稅般納稅,2月份發生如下經濟業務。(1)1日,開出現金支票20000元,(8)3日用理金4000元支付采購部門張三的預借的差旅費(3)6日用現金支付財務部門購買的的簿等辦公用品費1200元。(4)8日,用現金500元支付印花稅。(5)10日,收到上月的貨款113000元,存人銀行(6312日,購人材料一批,取得增值稅專用發票,注明價款10000元,增值稅1300元材料尚未人庫,開出轉賬支票一張,用上支付價稅款,企業按實際成本法進行存貨的核算:(7)13企業收到銀行的付款通知,繳納上月的培值稅25000元。(8)15日,張三出差回來,報銷差旅費5000元用現金補付,(企業采用一次報銷制度>(9)20日某企業因業務需安向銀行申話開立信用證,向銀行交納保證金26000元。(10128日企業持信用計果購材料,價款21000元塔值稅3120元材料入庫,不足款項通過銀行存款支付(11)25日用信用卡購買辦公用品1000元。(12)28月對現金進行盤點發現長款5300元,無法查明原因,經批準轉銷要求:根據以上資料編制相關的會計分錄,除其他貨幣資金必須注明明細賬,其
匯算清繳,期間費用中,職工薪酬包含工資、社保、福利費是嗎?
老師好,掛靠人讓我們建筑公司替他們代發工資,現在需要他們提供什么資料呢
老師,個體戶核定征收所得稅怎么定的
開具建筑服務勞務費報年報填收入表的時候是填建造合同收入還是提供勞務收入
17歲的人可以報工資嗎
老師,我們跟A公司合作,開店前期因為對方原因導致合作的倉庫里沒有貨,所以直接從我們自己倉庫里發貨賣了17000元,前期1個月對方沒有分成,現在A說因為這17000沒有成本,導致他們多交稅了,A是一般納稅人,現在他們想要17000的5個點,老師他們這樣合理嗎?他們能多交多少稅?
原股東出資比例互換,出資原已實繳,需要進行什么操作嗎?
樸老師幫我做最后一道題吧我著急交,謝謝啦
老師,采購材料開的材料收據,能入賬嗎,這是不是屬于白條入賬,還得調增,對方不給開發票
請問一下本來業主應該代付民工工資,但是由于老師請問公司營業執照上有建筑勞務分包,但是沒有資質,可否開勞務發票呢?