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廠長李宏持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現金余款600元,結清以前預借款項。 兩種分錄答案我都知道 1.借:其他應收款 10000 貸:庫存現金 10000 2.借:管理費用 9400 庫存現金 600 貸:其他應收款 10000 我想知道寫這兩種分錄的原因

2021-12-14 23:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-14 23:45

您好! 第一個分錄是借款時的分錄; 第二個分錄是報銷差旅費及交回剩余的現金。

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您好! 第一個分錄是借款時的分錄; 第二個分錄是報銷差旅費及交回剩余的現金。
2021-12-14
你哈,學員,稍等一下
2022-11-01
你好,題目的具體要求是什么?
2022-06-28
您好 1·1日,接受某企業貨幣資金投資100000元,款存銀行 借:銀行存款 100000 貸:實收資本 100000 2·1日,從其他金融機構取得六個月借款80000元 借:銀行存款 80000 貸:短期借款 80000 3·8日,公司購入原材料一批,價款60000元,增值稅率13%,以銀行匯票結算,材料已驗收入庫 借:原材料 60000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60000*0.13=7800 貸:其他貨幣資金 60000%2B7800=67800 4·12日,職員張帆公出借支差旅費2000元,財務以現金支付 借:其他應收款 2000 貸:庫存現金 2000 5.18日企業購入不需要安裝設備一臺,發票注明買價50000元,增值稅進項稅額6500元,款項以銀行存款全部付清 借:固定資產 50000 借:應交稅費-應交增值稅-進項是會餓 6500 貸:銀行存款 56500 6·18日張帆公出結束,報差旅費1800元,余款交回財務 借:管理費用 1800 借:庫存現金 200 貸:其他應收款 2000 7·20日,公司以銀行存款80000元,發放取工工資 借:應付職工薪酬 80000 貸:銀行存款 80000 8·22日公司以銀行存款支付為希望工程捐款10000元,銀行手續費500元 借:營業外支出 10000 借:財務費用 500 貸:銀行存款 10500 9·24日,車間計提折舊15000元;管理部門計提折舊10000元 借:制造費用 15000 借:管理費用 10000 貸:累計折舊 25000 10.25日,分配公司職工工資80000元,其中:生產工人工充50000元;車間人員工資20000元;管理部門人員工資10000元 借:生產成本 50000 借:制造費用 20000 借:管理費用 10000 貸:應付職工薪酬 80000 11·25日,公司銷售產品一批,價款250000元,增值稅率13%,貨款尚未收到。另外為銷售該批產品發生運余費用600元,以現金支付 借:應收賬款250000%2B32500=282500 貸:主營業務收入 250000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額250000*0.13=32500 借:銷售費用 600 貸:庫存現金 600 12.28日,公司銷售暫不用原材料一批,價款5000元,增值率13%,款項已收存銀行。 借:銀行存款 5000%2B650=5650 貸:主營業務收入 5000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 5000*0.13=650
2022-05-23
1借庫存現金20000 貸銀行存款20000
2022-11-07
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