您好,那您有差異的原因?
老師,你好。請問2019年的賬務(wù)中用到了“以前年度損益調(diào)整”這個科目,然后資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就對不上,就是利潤表的凈利潤就不等于資產(chǎn)負債表的“期末-期初”,這個應(yīng)該怎么處理呢
請問老師,提交給稅局的股權(quán)變更的財務(wù)報表的資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽不等,查了未分配利潤和凈利潤科目在加上以前年度損益調(diào)整都不對,要怎么處理啊
財務(wù)報表資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額減期初余額,不等于利潤表凈利潤的本年累計數(shù),錯12137.13元,正好是計入以前年度損益的金額,我該怎么調(diào)整報表?
老師,你好,請問我今年用著以前年度損益調(diào)整科目,當月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了,后面每月的報表就資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就不等了,現(xiàn)在年末應(yīng)該怎樣處理呢
老師您好,2023年12月份有以前年度損益調(diào)整科目,結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤了,現(xiàn)在出報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系不對,這個應(yīng)該怎么處理啊?
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費嗎
不知道啥原因,估計是賬借貸反了會不會這個原因,還有會不會跟以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的報表有關(guān)系
您好,那您應(yīng)當出正確報表
我看了以前年度的報表都是不符合勾稽的,要怎么調(diào)賬嗎
您好,那您最好清楚差異原因
怎么查,我也看不出來哪里的原因
您好,那您企業(yè)財務(wù)至少確保未分配利潤勾稽準確