你好,為什么又計提然后又沖掉
會計2017年的時候做賬不規范,有一筆應收款對方已經對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現在銀行余額是對的,但是現在查出這筆已經公賬收款了,現在需要如何調整把這個賬平掉呢?
老師,我們公司今年有一筆收入,我是先計提的應收賬款,實際收到的時候直接借銀行存款,貸應收賬款。但是年底的時候想把這筆收入沖掉,但是不能沖減銀行存款,,就想把收入科目的金額沖減掉,需要怎么做會計分錄啊??可以具體說一下嗎?
老師請問一下,今年3月份我做一筆其他使用權收入借銀行存款,貸其他業務收入,4月份發現錯誤,多加一筆應收款金額了,4月份來沖銷分錄是借:銀行存款借:其他業務收入,更正借:銀行存款貸:應收賬款 其他業務收入。這樣做分錄可以嗎,這樣的話就會影響利潤表的營業收入減少是嗎
一般納稅人建筑公司,公司前面一直沒有給代賬會計提供某平臺收到的承兌票據,導致票據融資到賬后也沒有沖應收賬款,直接掛借銀行存款,貸應收賬款***保理有限公司,我現在想調整,把原憑證沖紅,再重新做收到票據和票據融資到賬,但是發現有些憑證以前代賬會計是做一筆借銀行存款**支行(ABCDE合計),貸應收賬款ABCDE,比如說ABDE都是正確的,我寫說明時候可不可以寫,原憑證為借銀行存款C的金額,貸應收賬款C,原憑證沖紅借銀行存款-C,貸應收賬款-C,這樣可以嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
這是以前年度的收款,但是以前沒按照權責發生制計提收入,今年世紀收到了,開了增值稅發票
那就直接今年確認收入就可以了
因為我們的經營部門要進行盤點,說這筆收入不應該算今年的收入,又要求財務賬上和表一致 為了和經營盤點表保持一致,需要沖掉
那你申報所得稅時不就不一致了
好的,謝謝
不客氣,祝您學習愉快!