你好,這種情況你們還需要做進項稅轉出的
老師下午好,我公司收到對方單位轉過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現在準備開票,發現對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
增值稅專用發票,那個開紅字發票不是寫申請書嗎,如果對方沒有抵扣,咱就把那個藍字發票收回來,然后開紅字發票沖紅寫申請書,然后開紅字發票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發票,對方已經入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?
老師,我們單位去年開給事業單位的一張普通發票,人家說沒收到,我們把這張發票的存根聯復印加蓋發票專用章后,人家不收,非要重新開具,這種情況應該怎么辦?開紅字紅沖嗎?
你好老師,我想問,如果我單位收到了增值稅普票,已經入賬了,對方單位開紅字發票,沒給我們說,這種情況怎么辦
但是我方已經申報且交增值稅和附加稅了,對方是普通單位不是自然人,我紅沖發票需要怎么辦理?已經交稅了稅務局能退稅嗎?如果專票換成普票我們就不需要繳稅了,這種情況稅務局會讓紅沖退稅嗎?
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
我想說,如果我們一直不知道這個情況會怎么樣
那最后稅務局會通知的,而且對方開了紅字需要把你的發票給要回去
可是發票我們已經裝訂憑證了
到時候他們要的時候給他們就行