這個(gè)售價(jià)20/1.13*0.13需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅的
老師你好,公司這個(gè)月購進(jìn)一輛車,價(jià)值30多萬,我如果采用固定資產(chǎn)一次性攤銷計(jì)入費(fèi)用里了,那么在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么做處理呢?
老師你好,公司購置了一輛車價(jià)值30萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3萬也抵扣了,折舊費(fèi)也計(jì)提了6個(gè)月,如果現(xiàn)在賣了價(jià)值20萬,我們都要上什么稅?應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價(jià)值98000元,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對(duì)外出售,出售價(jià)1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價(jià)交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購進(jìn)二手車,5月份同樣價(jià)格賣出,也未開具發(fā)票,購進(jìn)售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購進(jìn)4月份計(jì)提折舊,現(xiàn)在也不計(jì)提折舊,當(dāng)著沒發(fā)生可以嗎?
老師,我們公司(一般納稅人)處置汽車一輛,購進(jìn)40萬(進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣),預(yù)計(jì)5年折舊,已折舊3年合計(jì)24萬,汽車賣了10萬,中間這個(gè)差6萬,怎么做賬呢,分錄怎么寫
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫的斤數(shù)15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經(jīng)沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對(duì)方開票可以把材料款和安裝費(fèi)一起開票嗎?意思是就不用單獨(dú)開勞務(wù)費(fèi)嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產(chǎn)生的安裝費(fèi)
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發(fā)零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機(jī)器會(huì)刷到我們公司。有的金額會(huì)對(duì)不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報(bào)稅會(huì)作為我們公司的收入,這種我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)?還是按照我們公司實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)啊?我們公司實(shí)際也有銷售的部分貨物走對(duì)公。部分走私戶收款。之前幾個(gè)月給代賬公司做賬。這個(gè)月說拿回來給我做。請(qǐng)給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實(shí)際存貨對(duì)不上,和銀行存款也對(duì)不上?我可以繼續(xù)我接的進(jìn)貨銷售做嗎?可以不調(diào)嗎?我有沒有責(zé)任?據(jù)說之前的不能改。老板經(jīng)常不在這里,我是再倉庫辦公點(diǎn),簽字出證明跟麻煩
老師那以前抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還需要補(bǔ)交嗎?
以前抵扣了,是可以的,不用在操作什么啊