同學(xué),你好 你看賬上,做到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))的科目里的,就可以開票
老師 網(wǎng)絡(luò)施工項目 項目上會用到產(chǎn)品(產(chǎn)品是外購) 合同大件的產(chǎn)品有銷售價格 小件的產(chǎn)品 都沒有 歸在輔材和人工一起有個價格 會用到進(jìn)銷存模塊加上財務(wù) 我用的是金蝶云商貿(mào)軟件 收入安合同進(jìn)度確認(rèn) 成本是賣出產(chǎn)品的成本 每次開銷售單的時候不能開合同的產(chǎn)品價格 對嗎 ?銷售單只開數(shù)量不開單價嗎?
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個月簽了銷售軟件和硬件的項目,還沒有實施,但是對方要求先開票,目前沒有任何進(jìn)項開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項目實施了,有關(guān)銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個應(yīng)該怎么操作?
老師,商貿(mào)企業(yè)銷售貨物怎么判斷哪些有進(jìn)項票哪些沒進(jìn)項票呢,財務(wù)軟件有這功能嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè)的按照有進(jìn)項票的產(chǎn)品才能開銷項票,這個怎么統(tǒng)計合適啊?財務(wù)軟件有這功能嗎?
一項銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅;其他單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。 請問下老師,是不是這么理解。比如說我銷售軟件A及其安裝部署是要按照13個點的軟件產(chǎn)品開票。我銷售軟件A,部署軟件B。就是可以按照軟件產(chǎn)品13個點和服務(wù)費6個點開票是嗎?是這么理解嗎?(混合銷售和兼營銷售)
老師,新招進(jìn)一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應(yīng)商因提供的商品有問題,我們對供應(yīng)商的罰款應(yīng)該計入營業(yè)外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在要修改,我應(yīng)該怎么修改?
變更財務(wù)負(fù)責(zé)人在市場監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財務(wù)負(fù)責(zé)人變成我,我又不是很想承擔(dān)責(zé)任,財務(wù)負(fù)責(zé)人不變更會對財務(wù)這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務(wù)制度為餐費補(bǔ)貼每日100元,沒有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設(shè)不考慮千分之五那個標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬的業(yè)務(wù)招待費里其中1萬是沒有發(fā)票的。請問匯算清繳時,是調(diào)增4萬還是調(diào)增5萬(4萬+1無發(fā)票)?
自然人股權(quán)變更: (有限合伙)企業(yè)注冊資金100W: A 出資53W 認(rèn)繳;B 出資2W認(rèn)繳;C 出資45W實繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉(zhuǎn)讓27.5%的股權(quán)給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務(wù)系統(tǒng)也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
就是不是說稅務(wù)系統(tǒng)有個比對功能,進(jìn)項票有啥開的是啥,銷項票賣的是啥開的啥票都能比對出來,那我們怎么能把開進(jìn)來的和開出去的一一對上呢,有這樣的統(tǒng)計表嗎?比如去年進(jìn)貨超能洗衣液,進(jìn)項票是*洗滌劑*超能洗衣液120瓶,今年我零賣,有要票的有不要票的,我咋統(tǒng)計還有多少瓶能開票呢?
同學(xué),你好 那是稅務(wù)局內(nèi)部能看到的,我們看不到的
那企業(yè)能怎么能應(yīng)對這個呢,我現(xiàn)在是每次進(jìn)貨發(fā)票都登記一遍,然后銷售開票時從上面減掉,比較麻煩,有更好的辦法嗎。財務(wù)軟件有統(tǒng)計這個的功能嗎
同學(xué),你好 自己登記,財務(wù)軟件有這個功能的,你可以問一下軟件開發(fā)商