你好,錄入購進固定資產的相應分錄,然后做計提折舊分錄就是了?
老師,你好。請問,軟件建賬,固定資產之前手工賬已經記提折舊了一段時間,公司也有陸續新購進的固定資產。我應該怎么錄入初始數據呢?
老師你好,公司以前沒有建立賬套,現在建立固定資產應該什么登記?
老師,公司以前購入好多固定資產錢已經花出去了,現在建立賬套這個固定資產應該怎么入賬,在進行折舊
公司前期出售了一臺固定資產收到了錢,后面重新建賬又把這臺固定資產入冊并計提了折舊,應該怎么處理?
老師,現在發現以前固定資產比憑證多錄了,導致對賬的時候發現固定資產比賬上的多,而且已經折舊了,這個要怎么辦
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產?,F在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈
借:固定資產,貸方借啥呢
你好,購進固定資產的時候,貸方是銀行存款等科目?
老師這個錢在很早以前都已經花出去了,現在公司要建立內賬,這個怎么進賬
你好 購進固定資產的時候 借:固定資產,貸:銀行存款等科目 計提折舊的時候 借:管理費用等科目,貸:累計折舊?