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由于生產企業沒有電費發票,賬上一直貸方計入在其他應付款,預提費用科目里,想要把這個科目的賬做平,還怎么做分錄

2021-12-13 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-13 15:36

你好;? ? 你實際支付了款出去了嗎?? 你應該是 掛借生產成本-? 電費貸其他應付款或者銀行存款去? ?

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快賬用戶3675 追問 2021-12-13 15:40

對就是這么做的,貸其他應付款,但是其他應付款的余額越來越大,如何平賬,用現金科目嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-13 15:44

你好 ;? ? 去平掉了。? ? 借? 這個錢都不打算支付出去嗎 ? 還是說你支付了 你就是掛著其他應付款貸方的?

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快賬用戶3675 追問 2021-12-13 15:46

支付了,一直在其他應付款科目掛著

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齊紅老師 解答 2021-12-13 15:52

你好; 支付 了那么你就 掛 借其他應付款貸銀行存款。? ? ? ?都支付了你掛貸方干啥。 去做 銀行存款支付?

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你好;? ? 你實際支付了款出去了嗎?? 你應該是 掛借生產成本-? 電費貸其他應付款或者銀行存款去? ?
2021-12-13
你好,可以做一筆錯誤分錄的紅沖分錄,然后做一筆正確的。 也可以直接調整,借:其他業務收入,貸:其他應付款?
2021-08-10
貸方掛著其他應收款 發票,到了之后借其他應付款貸管理費用,借管理費用貸其他應收款。
2023-04-19
沒有必要分兩個科目做分錄
2021-08-05
你好,同學 能把金額轉入“其他應收款-法人”這個科目
2024-05-17
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