你們有維修的支出嗎?如果沒有的話,這個理賠借銀行存款貸營業外收入。
老師您好,我們現在是小微一般納稅人,現在公司買到一批金融公司抵押車,500輛,需要自己出人去收車,可能有五分之一車子收不回來,收不回來就是我們自己的損失,10月份我們付了拍賣款,現在收回來100多輛車,這種情況拍下這些車應該怎么做分錄?收回怎么做分錄?拍賣時只有拍賣合同付款是轉到對方公戶,麻煩老師給回復下,萬分感謝
老師,公司車輛出事故報廢,保險公司把車子賣給拍賣行,收到拍賣行轉進來的殘值款,17000元,然后收到保險公司的理賠款98900,這個分錄要怎么做?
請教:公司的車被撞 然后拿 去拍賣:固定資產入賬值:86970.8元 拍賣時銀行收到款:42900元 保險公司賠款37900元。請問分錄怎么寫
老師,公司的車子,因為事故走全損,原值30萬,已折舊16萬,賬上凈值14萬,然后殘值拍賣17萬,保險賠款11萬,這些要怎么做賬?
公司車輛發生事故,殘值還有15萬,保險公司定損20萬,現在由保險公司理賠,收到拍賣行15萬,保險公司打來5萬,怎么做賬?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
拍賣收入借固定資產清理累計折舊,貸固定資產, 借銀行存款、貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
沒有維修費用
那就按照上面的來做就可以的。
借:固定資產清理 96625.54 累計折舊13020.48 貸:固定資產109646.02(資產原值) 然后老師你說的 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費 這些金額是多少?
你好,你是一般納稅人嗎?零九年之后買來的嗎?
一般納稅人,就今年買的
你好,借銀行存款17000, 貸固定資產清理17000除以1.13 應交稅費應交增值稅銷項17000除以1.13乘以13%。
那把固定資產清理余額轉到營業外手支這個怎么理解?
你好,固定資產清理是沒有余額的。
需要結轉到資產處置或者是營業外收支。
那我分錄怎么做,金額是多少?麻煩老師幫忙寫一下,第一次不會,謝謝老師
借營業外支出,貸固定資產清理。
借:營業外支出15044.25 貸:固定資產清理15044.25
金額是這樣嗎?
你好這個金額是96625.54-17000/1.13 你看下你的固定資產清理的余額是這個吧。
是的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
還有個問題,這個17000,我們發票還沒開出來,那應交稅費那里用什么科目?
你好,這個車已經過戶出去嗎?
還沒有,在拍賣行
那你就先別做這個分錄。