您好,解答如下: 向目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出,可在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時據(jù)實扣除。 可少交企業(yè)所得稅10萬*25%=2.5萬。
企業(yè)應(yīng)納所得稅額310萬, 最終繳納七十多萬企業(yè)所得稅,,如果向貧困捐贈10萬, 企業(yè)是不是可以少交五十多萬的企業(yè)所得稅?
老師我想問下,2023年應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)企業(yè)所得稅稅率是多少,100-300萬企業(yè)所得稅稅率是多少,300萬以上企業(yè)所得稅稅率是多少
老師,您好!根據(jù)2022年13號公告,小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過100萬且小于300萬時,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,即最終企業(yè)所得稅率為5%,那應(yīng)納稅所得額不超過100萬的最終企業(yè)所得稅率是多少?盼復(fù)!
小規(guī)模企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過300萬,企業(yè)所得稅按多少繳納? 如果剛好300萬?又是怎么交?
小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額100萬元以下的,按照2.5%稅率征收企業(yè)所得稅。 那如果某小微企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額為120萬元,怎么交企業(yè)所得稅呢?應(yīng)交企業(yè)所得稅為多少呢?
老師勞務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn),稅務(wù)也發(fā)現(xiàn)不了我結(jié)沒結(jié)轉(zhuǎn)吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業(yè)或者婚慶公司
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本可以一直不結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
因為報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領(lǐng)款人出簽字問題大不大,發(fā)票齊全,領(lǐng)導(dǎo)也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目,一級科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時候選不了
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報財務(wù)報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報中納稅總額取報表里的哪個數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
如果公司盈利300萬 需要繳納的企業(yè)所得稅是 300*0.5*0.2=30W嗎
您好,正常稅率是25%。盈利300萬*25%=75萬。
公司是小微利企業(yè)的條件下,是那樣算吧?
優(yōu)惠稅率需看題目的條件來判斷
公司是小微利企業(yè)的條件下,是那樣算吧?
小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策 符合小微企業(yè)條件的,應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的,按5%繳納企業(yè)所得稅,100萬-300萬之間按照10%來繳納企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅所得額是300萬,資產(chǎn)總額和職工人數(shù)達(dá)標(biāo)的話能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,100*5%+200*10%=25萬
需分段按不同稅率計算