一、你是說企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時,還是說企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時的情況呢?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時需要扣除哪些項(xiàng)目?企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)時需要扣除哪些項(xiàng)目?簡易征收得企業(yè)在申報(bào)企業(yè)所得稅時申報(bào)時間必須是季度嗎?
一、企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)時需要扣除哪些項(xiàng)目? 就是可以在稅前扣除的項(xiàng)目是:加速折舊金額、彌補(bǔ)以前年度的虧損、前期已經(jīng)預(yù)交的企業(yè)所得稅,最后按稅法規(guī)定的計(jì)算,得到本月(或本季度)需要預(yù)繳的企業(yè)所得稅。
老師,比如上年共虧損100萬,如果是季度申報(bào),我四個季度把上年100萬得虧損彌補(bǔ)萬,有盈余得再交稅,是這意思嗎
是這樣意思,你表述的完全正確,先彌補(bǔ)虧損,有盈余再交稅處理。