您好,具體會計分錄是您說的那樣做。做固定資產了以后在次月開始計提折舊,按月計提,車輛折舊年限5年,按平均年限法計提進管理費用折舊費,折舊的會計分錄 借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊
請問老師、我們是小規模納稅人,注冊資本200萬,購入1臺連著收銀機的收銀系統,1.5萬元,按照合同先付7500,我可以這樣做分錄嗎:借:收到收銀系統固定資產1.5萬,貸:應付賬款1.5萬,首次支付7500,借;應付賬款7500,貸:銀存:7500,然后下月支付支付尾款:借:應付賬款:7500,貸:銀存7500,然后開始攤銷,分2年攤,分錄借:管理費用:辦公費,626,貸:累計攤銷625,請問老師這樣可以嗎?對不對
我想問一下,我購入小汽車那是借固定資產,還有進項稅,貸銀行存款或者應付帳款,我就是問下我這樣子寫對不對,然后不是后面要每個月都攤銷嗎?那我這樣子寫進去的話,他怎么攤銷啊
老師我想問下我如果公司收到一張發票待認證,那我分錄就是,借:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),貸:銀存或者應付嘛,如果后面我又認證了又轉入進項稅額,那就沖銷待認證科目了嘛,那后面如果我進項稅額又轉出了,那我是借:庫存商品,貸:應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出),那這樣的話,那個進項稅額就還包含了轉出這部分啊,這個怎么弄的呢
那個客戶,他對公戶有錢,他現在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時間,每個月都還一點錢進去,如果分一年的話,他每個月就存個十幾萬,這樣子存進去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因為我聽有部分財務說只能搞50萬。這是第一個問題,第二個問題我才想確認一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉的時候備注是借款股東借款
老師,那個客戶,他對公戶有錢,他現在想從對公后面提100萬出來,拿去買房子,然后他提這100萬,是以股東借款的方式提的,提到個人名下,然后,他打算這100萬分一年或者是兩年的時間,每個月都還一點錢進去,如果分一年的話,他每個月就存個十幾萬,這樣子存進去。我就想了解一下,這一一百萬的金額是不是可以的,因為我聽有部分財務說只能搞50萬。這是第一個問題,第二個問題我才想確認一下,提100萬的話,他是要開支票的方式去銀行拿嗎?還是說他直接去銀行柜臺操作,直接轉100萬出來,在銀行柜臺那里就直接,轉的時候備注是借款股東借款
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500取得普通發票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務,需要記賬嗎?
杭州生產型企業純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費用,一場會議專家費用金額七八萬,要是給專家按勞務報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節約稅費嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實繳?
王雁鳴老師回答我的問題其他老師勿接