你好這個是不需要,開了就生效的
老師,收到銷售方的發票已經抵扣認證且做賬了,現在銷售方說發票有誤需要退票,那只需要銷售方開紅字發票嗎?我們這邊需不需要開紅字發票信息表給對方開紅字發票呢
購貨方發票已認證,申請紅字信息表給銷售方。銷售方后開出的紅字發票需要給購貨方嗎?
購買方發票認證抵扣后,發生退貨,需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發票,之后的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎?如果購買方沒認證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發票,開出來的發票聯和抵扣聯需要給到購買方嗎?
我是銷售方,跨月沖紅的發票需要給對方嗎,沒有認證,如果不需要紅字發票 藍字發票是不是需要要回來?
銷售方開來的紅字發票需要認證嗎?紅字發票怎樣做賬報稅
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經開戶了嗎
正常報稅就可以嗎
另外,購銷合同印花稅算法我是按照購進×80%+銷售×20%,對不對啊
正常報稅就可以,印花稅這個不熟沒有這樣報過是地方優惠處理辦法嗎
好的,謝謝!
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