你好,可以把補交部分填寫進去。
老師,你好,現在報11月的工資,因為要補交1-10月的社保,我想問哈個人所得稅系統中就是附加扣除那欄除了填寫11月當月的個人承擔社保的金額可以把補交的個人部分填寫進去嗎
老師您好,我想請教一下,我們公司有一個員工,由于10月社保系統原因,所以10月的社保準備在11月補繳,所以我在算工資的時候就提前把10月的社保扣了,申報個稅的時候,也是按10月交了社保來申報的,但是這個月,這個員工說10月的社保不補繳了,那我這個10月申報了個稅有把社保弄上去了,我要怎么去調整申報個稅?
老師,我們公司11月申報10月個稅的時候,有一個員工當時沒交社保,所以報個稅那個專項附加扣除社保那里沒填。之后又補繳他的10月社保,就是說10月個稅專項附加扣除社保那里沒有填,這個月報個稅的時候怎么報呢,是把兩個月的社保加一起填嗎?就是這個地方,這個月申報個稅的時候是把兩個月的數據加在一起填在這里嗎
請問老師我公司有個員工9月份已入職了,因9月和10月是試用期,11月正式入職才給他辦理了公積金和社保,并補交了9月和10月個兩月的,請問申報11月個稅時,9月和10月個人部分的公積金和社保可以一起填到11月專項扣除嗎?
老師,請問下,我們現在發11月份工資,但是需要把明年1-2月兩個月的社保費先扣除,包括個人和公司承擔的都先扣除,等明年3月份正常上班了,在補給大家。那么請問我計算個稅的時候是按扣除1-2月社保后的工資計算,還是按扣除1-2月社保前的工資計算呢?舉個例子,扣除1-2月社保前,實發工資5100,需要交個稅,但是我在5100的基礎上把1-2月的社保扣除后,實發工資就變成了3100,不用交個稅。謝謝
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
就是補交的個人部分也是可以在11月扣除哈?
你好!個人實際承擔部分,都可以扣除的。