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你好,老師,我公司是個物流公司,然后有個人委托我司給他買車,賬務處理如下:收到個人的車錢,記預收賬款。然后買完車,記固定資產,預付賬款,另外車輛購置稅,單獨記應交稅費。之后我司物流開運輸發票,把買固定資產的那部分進項稅給抵扣了。現在車已經給了個人,但賬面上還掛著預收賬款,應交稅費,和固定資產。請問這樣處理,對嗎?如果不對,應該怎么記賬合適?

2021-12-10 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-10 08:55

同學你好 這個可以的

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快賬用戶4302 追問 2021-12-10 08:57

但賬面上一直掛著預收賬款和固定資產呢。怎么核銷掉呢?另外,車輛購置稅不應該計到固定資產里嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-10 09:01

同學你好 借預收賬款 貸銀行存款 付出去就行了

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你好同學,你這樣賬務處理是沒有錯的,但是這個資產已經不在你公司了,這是虛抵,沒有別的處理方式,你只能把固定資產慢慢攤銷。你這個預收賬款不是應該消掉了嗎,付款的時候應該沖預收賬款
2021-12-09
同學你好 這個可以的
2021-12-10
您好 今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同 請問是兩臺二手自卸車還要給對方16萬么
2024-04-23
你好同學,如果說購置稅是打給你們的 借:銀行存款 貸:固定資產 沖一下固定資產入賬金額就可以了同學
2020-11-12
同學你好 這個無法避免的哦
2021-06-24
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