你好!你現在借預收賬款 貸其他應付款
你好,我有個問題 總公司a支付甲人一筆采購備用金。然后甲人分別幫公司b,c,d采購物資,開到的發票也是b,c,d的,b,c,d屬于子公司。正常是采購回a然后a分派到b,c,d由a公司開票到b,c,d這樣吧。 但現在這樣的情況下,那么例如b做賬是不是可以借:費用,貸:其他應付-a公司。 然后a公司做賬可不可以 支付備用金時, 借:其他應收-甲,貸:現金。 甲采購到b,借:其他應收-b,貸:其他應收-甲
老師,A公司股權轉讓前欠B公司的貨款,需要由他的全資控股公司C付款來支付給B。股權轉讓后,這筆貨款還是由C來支付,但是款得轉到A公司來,我作為A公司的會計,可以把這C轉進來的錢作為代收款做賬嗎,不作為A對C的欠款。借:銀存,貸:其他應付款-B公司,支付的時候做借:其他應付款-B公司,貸:銀行。
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現在C出讓了大部分股權,但是A公司以前賬上的應收應付屬于C?,F在C公司轉款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應付款-B.支付時借:其他應付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發現,他們前期掛B公司是掛的預收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預收,請問老師我要怎么做更合理點
就是ABC三個公司,我在做A公司的內賬,B公司也是我們公司,C公司是代理商,D公司是售賣采購物品的公司,B公司要采購東西賣給C公司,所以B公司付錢去D公司采購。然后是代A代收代付,所以B公司賬上就掛,A公司欠他們采購的錢,賣掉東西后,C公司也會把錢打到B公司的賬上,B公司賬上也會寫欠A公司的錢。我做A公司的賬采購時就是庫存增加了,其他應付賬款是B公司,賣掉時貸庫存減少,借C公司應收賬款。 然后現在開始做下個月的賬,發現流水顯示我們把之前采購的幾部分的錢,打給了D公司,但是之前記的是應付賬款B公司?,F在的賬要怎么做呢
你好..比如:A公司是母公司,B公司是子公司 現在因為一項目,B公司需要貸款.A公司與銀行簽訂合同.. 當時放的這筆貸款是在A公司的賬戶, 借:銀行存款 貸:長期借款 A公司作為監管賬戶一直直接對接項目方支付工程款 借:在建工程 貸:銀行存款 現在之前的憑證有2筆業務看不懂,麻煩回答一下 1??:這個賬戶的錢支付完了以后把在建工程打包轉至其他應收款 借:其他應收款 貸:在建工程 因為這個項目后期還有付款,賬戶錢已支付完.后期的花費也是在其他應收款里面記著 2??:B公司在賬戶錢支付完了以后,自己支付了項目應還本金,因此A公司要沖減長期借款,A公司的分錄是這樣寫的 借:長期借款 貸:其他應付款 現在沒看懂的是,B公司還本A公司沖減長期借款.為什么是貸其他應付款 第二現在要核算A公司替B公司付了多少款..怎么算
養老院賬務處理實務操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
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控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
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老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
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老師我始終沒有明白,這樣的話,銀行賬又平不了呀
你好!沒有啊。銀行不是沒有動嗎?還是你說的那樣,一借一貸啊
可能是我沒表達清楚。比如說B公司現在欠100萬,賬上期初是貸方預收賬款-B公司 100萬?,F在C把錢轉到A的賬上,我做借:銀行存款 100萬,貸:其他應付款-B公司 100萬,支付時。借:預收賬款-B公司 100萬,貸方再擺其他應付款不是重復了嗎
這樣做始終有個科目平不了。要么就只有新增公司的往來欠款,這樣就對現在這個股東不利了。本身這錢就不應該是現在A公司的欠款
你好!A公司只是代收代付,所以你那樣做分錄是沒錯的 另外,A公司與B公司是不是之前與往來款?
就是之前B公司給A轉了100萬,他們掛賬掛的預收賬款100萬。現在A要還給B,錢呢又是C轉到A賬上的,這是表面上。那這么算是不是相當于A又欠C的錢了,這樣又形成A一筆新的負債。我就是不想形成一筆新的負債才那么做,可是又發現沖不了他們前面掛的預收,好難哦
你好!之前B公司為什么要轉100萬給A呢
他們以前搞什么貨款,后面合同沒有執行,需要把這筆100萬還給B公司
你好!你現在是做哪個公司的賬?
我就是做的股權轉讓后A公司的賬!
你好!之前B公司轉給A的,A計入的預收,相當于A欠B公司的 現在A又收到錢,等于收到2筆錢,當然沖不了預收啊
是啊,所以還是要一筆欠款,這樣就對現在的股東不利。本身這錢應該c作為原來的股東支付的,現在還整個倒欠,我要怎么做才能把這個賬平得了,老師
你好!平不了,因為根本不對應
那只有喊他們簽個東西,后面他們股東之間去說
你好!恩。因為賬上沒辦法做平的