您好,您開出發票確認收入,把該交的稅都已經交了,至于什么時候收到款項,稅務局不會管的 然后您所說的是銀行承兌匯票,從法律上來說,銀行承兌匯票完全可以作為流通資金支付貨款。
老師好,我們一張發票銷售方2019年10月開出的了,由于各種原因,還沒有打款跟簽合同,所以對方也沒有給我們發票,現在我們進行簽合同,打款,但是這張發票我們還能入賬跟企業所得稅稅前扣除嗎?
我們12月開了一張發票出去,對方要2022年再付款過來,會是一張銀行承兌匯票。老師,這樣對企業有哪些風險?因為發票開出去時間跟收款時間是跨年度進行的的
老師你好,我們是批發零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票,老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現在稅務局風險提示了,說是企業所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯系,他們今天又重新給開一張一樣的發票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
2021年的時候預付款出去,當年取得了發票了,但是當年沒有沖這筆預付款。導致一直都是借:預付賬款,貸:銀行存款?,F在重新跟對方要發票,對方說2021年已經開過了,并發過來當時的發票,請問現在取得的這張2021年的發票可以直接入賬嗎?
老師,您好!我們公司10月份開出去一張9萬的發票,11月份付款單位通過企業網銀背書給我們了一張9萬的電子銀行承兌匯票(票據要2025年2月才到期),請問一下我這邊該怎么做賬務處理???
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎