你好,對的是的,跨省的需要交企業(yè)所得稅。
請問一下我們公司是施工企業(yè),總公司在上海,在重慶有項(xiàng)目,那異地這個項(xiàng)目在項(xiàng)目所在地要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
建筑施工企業(yè)異地施工,在項(xiàng)目所在地已經(jīng)代扣代繳項(xiàng)目員工個人所得稅,機(jī)構(gòu)所在地還要申報(bào)項(xiàng)目員工的個稅嗎?
我們是建筑公司。施工項(xiàng)目在異地,按照稅務(wù)局規(guī)定,要在項(xiàng)目所在地預(yù)交企業(yè)所得稅,預(yù)交的企業(yè)所得稅是由個人代繳的,現(xiàn)在公司不給返還個人代繳的企業(yè)所得稅,這種情況公司這筆代繳的企業(yè)所得稅放什么會計(jì)科目?
總公司在北京(目前是小規(guī)模),重慶成立分公司(也是小規(guī)模),請問重慶分公司增值稅和企業(yè)所得稅在重慶所在地申報(bào)和繳納么?
老師您好。我們公司在異地有項(xiàng)目,項(xiàng)目部的人在公司所在地且工資是從公司所在地發(fā),請問項(xiàng)目地工資薪金所得個稅可以零申報(bào)嗎
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
在重慶這邊怎么申報(bào)企業(yè)所得稅哦,平時只是開票的時候有預(yù)繳千分之二企業(yè)所得稅
你好,這個就是預(yù)繳的千分之二的,這個是正確的,按照你的合同金額或者是開發(fā)票的金額。
就不用像那種公司的,每個季度申報(bào)繳納哈
是的,直接預(yù)繳就可以了。
那如果我們公司本來又在項(xiàng)目所在地成立了分公司,非獨(dú)立核算,后面也沒用分公司做任何業(yè)務(wù),沒有用分公司開票,項(xiàng)目的所有開票和其他信息業(yè)務(wù)都用的總公司名稱,總公司還開的外經(jīng)證對這個項(xiàng)目,分公司就相當(dāng)于只是有個營業(yè)執(zhí)照,做了一下稅務(wù)登記,那分公司還要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
如果是獨(dú)立核算的話,需要申報(bào)的。
是非獨(dú)立核算的,平時就申報(bào)增值稅零申報(bào),因?yàn)榫拖喈?dāng)于開著并沒有用分公司名義做什么,也沒什么賬務(wù)
那他的企業(yè)所得稅就合并到你們總公司
那分公司還需要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
你好 零申報(bào)就可以的。
好的謝謝
不用客氣工作愉快。