你好,一季度的時候是不可以彌補虧損的,所以是需要交稅的。
老師,小規模企業,季報,企業所得稅是否按照利潤總額的25%計算?如果累計到第二季度虧損10萬,第三季度盈利8萬,還要交企業所得稅嗎?
如果20年虧損了80萬,21年截止第二第二季度盈利10萬,那是不是我第二季度也不需要交企業所得稅啦?是不是今年還有70萬虧損可以累計到21年?
21年10月份開始營業的小規模企業,企業所得稅虧損300萬,,22年第一季度如果盈利200萬,還需要交企業所得稅么
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業所得稅的時候,要不要交企業所得稅
老師,,22年企業所得稅年報本來彌虧余額額2萬,因為要調整21年的費用,最終導致22年盈利2萬,2023年10月修改報表,現在我報2023年第四季度的企業所得稅,第4季度盈利50萬,為什么還能彌虧,不用交稅
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那上年的虧損就是虧損了么?
那五年內彌補虧損指的是什么呢
在以后三個季度是可以彌補虧損的。
那為什么第季度不可以彌補虧損啊?
因為第一季度還沒有做完匯算清繳呢,所以不能彌補虧損。
匯算清繳是在什么時候?
匯算清繳一般是在每年的三-五月份。
那去年的發票還能抵扣今年的企業所得稅成本費用么
去年的發票不能抵扣今年的成本費用。
那5年內彌補虧損是指的什么,不是企業所得稅么
對呀,指的就是這個企業所得稅啊。
那一季度不可以彌補之前的虧損?
對,一季度是不能彌補虧損的。
二,三,四季度可以是么
對,二到四季度是可以彌補的。
就是只有第一季度,不行,二三四季度可以用前5年的虧損給彌補
對,沒錯兒,就是這個意思。
就是用當年的盈利減去前幾年的虧損以后的數額如果有盈利在交企業所得稅對么?除了第一次季度
對,沒錯,就是這個意思。