您好 計(jì)入銷售費(fèi)用科目就好了
老師,您看我理解的對不對? 制造費(fèi)用一般最后都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤
一項(xiàng)產(chǎn)品己經(jīng)開票收款完結(jié),生產(chǎn)成本也結(jié)轉(zhuǎn)庫存產(chǎn)品最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了。后產(chǎn)生現(xiàn)場調(diào)試的差旅費(fèi)2000元,這個(gè)入那個(gè)科目,是走生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,還是直接放在主營業(yè)務(wù)成本。
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,最后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,那庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本;那如果庫存商品當(dāng)月沒賣完,在庫的庫存商品是不是含有制造費(fèi)用
請問下工業(yè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,我的結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本是 借:庫存商品35萬 貸:生產(chǎn)成本35萬 銷售商品時(shí)我的分錄是 借:銀行存款 12萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入是13萬 那么現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 最后這個(gè)分錄成本我應(yīng)取那個(gè)數(shù)呢?
老師,您好,我們企業(yè)是軟件企業(yè),后續(xù)準(zhǔn)備申請高新,但目前是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以報(bào)表上不顯示單獨(dú)的一行研發(fā)費(fèi)用,它是歸屬在管理費(fèi)用下的研究費(fèi)用,還有一種情況是有一項(xiàng)研發(fā)成本,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本中去了,請問下,我們在申報(bào)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候是否需要手動(dòng)區(qū)分出來這部分,劃分到管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用呢?申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳是否需要與財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的數(shù)據(jù)保持一致性?
你好老師,請問下,與供應(yīng)商簽訂設(shè)計(jì)制作產(chǎn)品的合同,總金額1萬,已支付了3000,剩余的7000未付,一般產(chǎn)品設(shè)計(jì)且生產(chǎn)好后,要先付款才能發(fā)貨,這種情況下,是按合同金額的未付款入應(yīng)付賬款嗎?
請問,生產(chǎn)經(jīng)理的工資薪金入什么費(fèi)用?
固定資產(chǎn)清理要沖什么科目,累計(jì)折舊嗎
老師:我們?nèi)ツ觊_出的發(fā)票,錢還沒收回,現(xiàn)在需要沖紅,沖紅后怎么做賬?
老師我賣家100進(jìn)價(jià)90差價(jià)10元我想求利潤比是10除以100嗎?
觀點(diǎn)1: 暫估一般指商品,預(yù)提一般指費(fèi)用。一般都是針對已發(fā)生但還沒有收到發(fā)票的情況。比如,銷售的商品,但是還未收到入庫的發(fā)票。這時(shí)需要暫估商品入庫。這個(gè)月發(fā)生的大額電費(fèi),月末還未收到發(fā)票這時(shí)就需要計(jì)提。 觀點(diǎn)2: 暫估,業(yè)務(wù)已實(shí)際發(fā)生(如貨物已驗(yàn)收入庫、服務(wù)已提供),但發(fā)票未及時(shí)取得,根據(jù)合同、驗(yàn)收單等憑證合理估計(jì)入賬。 ? 預(yù)提費(fèi)用尚未實(shí)際發(fā)生,僅基于預(yù)測或估算(如預(yù)估未來利息、租金等)提前計(jì)提。 ? 老師 您好~有看到過以上兩種觀點(diǎn),實(shí)際工作中一般哪種是對的?如針對企業(yè)已發(fā)生的費(fèi)用,業(yè)務(wù)真實(shí),但未收票,應(yīng)該選擇哪種?
公司交的社保的人員不是公司員工但是社保費(fèi)用公司全額承擔(dān),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,如果按照工資計(jì)提的話怎么計(jì)提,社保怎么計(jì)提
小規(guī)模公司開了一個(gè)點(diǎn)的專票出去,增值稅要交多少,怎么算
.11月末,企業(yè)實(shí)收資本總賬貸方余額24000000元,本年利潤總賬貸方余額8000000元,利潤分配—未分配利潤明細(xì)賬貸方余額2460000元,利潤分配——提取法定盈余公積明細(xì)賬貸方余額600000元,利潤分配—提取任意盈余公積明細(xì)賬貸方余額250000元。11月末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤項(xiàng)目應(yīng)該填列?
平常沒設(shè)這個(gè)科目
那您計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本科目吧
能不能走生產(chǎn)成本-產(chǎn)品,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,不通過庫存商品可不可以。
產(chǎn)品都完工結(jié)轉(zhuǎn)了不需要的
那就直接放主營業(yè)務(wù)-產(chǎn)品下的差旅費(fèi)里
直接放主營業(yè)務(wù)-產(chǎn)品下的差旅費(fèi)里 可以的?