您好,多余的部分做營業外支出
老師,麻煩問一下,我們給對方公司打了一筆錢,但是對方公司不開具發票,這個應該怎么處理,把這個賬調平
我們給對方公司打款多打了一點 幾塊錢 然后和發票就不一致 想調平怎么調
老師,我們是勞務公司,給對方開了發票,對方一直不給打款,然后借老板錢給員工發了工資,現在對方讓老板給他提供幾個人,他們把錢打給員工,相當于發工資,我給我們打公戶,可以嗎,賬務我都不會處理了
老師 我們賣了2臺商務車,一臺18萬,一臺17萬,然后對方公司只要求我們每臺開15萬的發票,如果對方公司打款給我們按照18萬和17萬,那么相對于發票多出來的幾萬塊會計上該怎么處理呢?
就是我們公司打款打第三方支付平臺 然后扣款又是另外一個公司開進來的發票,這個怎么做賬?就是銀行打出去的錢跟開進來的發票抬頭是不一樣的
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款