你根據明細表記入成本費用,如果甲方代農民工繳納了個稅,你這邊就不要繳了。
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
成本是工程施工科目嗎
如果你是工程公司,那就是工程施工。
要是沒繳個稅我需要怎么繳,個稅不是應該代扣代繳嗎,工資我也扣不了呀
所以你要對方給你數據,一般你的明細表是可要看出來有沒有個稅這一欄
看著不像扣了個稅的呀
那對方是不是實發了這么金額出去?
對,實發就是表里的金額合計
那你就當做是沒有個稅,直接把這些計入工程施工里。
就當做不需要繳納個稅,把總額計入工程施工就行了哈
是的,你這個確實是沒有看到個稅,那就不用管了。
好的,謝謝老師
不客氣,努力的小天使。