你好需要計算做好了給你
這道大題怎么做,需要詳細過程謝謝
需要這道題的詳細解題過程,謝謝了
第二小題怎么做,需要具體的詳細過程,謝謝
需要詳細過程,謝謝老師只要第二道大題
各位老師 幫幫忙做這道題 需要詳細過程!謝謝!
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結了 因為一個訴訟法院凍結的 現在收付款 都不行了 我賬務上怎么處理
老師,公司利潤表是負數,清算補稅7000多是怎么回事啊
老師,公司買了材料需要安裝的這種情況,對方開票可以把材料款和安裝費一起開票嗎?意思是就不用單獨開勞務費嗎?直接開到材料款,本來也是為了買材料而產生的安裝費
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核怎。銷售訂單正確性
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。有的金額會對不上。可能有出入,然后就是理論上做賬報稅會作為我們公司的收入,這種我需要結轉成本嗎?是按照我們賣給他們銷售商品的成本結轉?還是按照我們公司實際成本結轉啊?我們公司實際也有銷售的部分貨物走對公。部分走私戶收款。之前幾個月給代賬公司做賬。這個月說拿回來給我做。請給出具體建議。還有就是代賬如果亂做,拿回來假如實際存貨對不上,和銀行存款也對不上?我可以繼續我接的進貨銷售做嗎?可以不調嗎?我有沒有責任?據說之前的不能改。老板經常不在這里,我是再倉庫辦公點,簽字出證明跟麻煩
老師,請教一下這個圖中計算稅后資本成本率利用插值法如何計算,能幫我寫一下過程嘛?
異地工程款開票 一般納稅人 如何預交增值稅 比如開票1000萬 怎么算預交增值稅
1.會計利潤的計算是 3000+11.7+80+30+20-1500-100-600-250-45-60=586.7 2.國債利息免稅,納稅調減20 3.廣告費扣除限額3030*0.15=454.5 納稅調增500-454.5=45.5 4.業務招待費扣除80*60%=48 3030*0.005=15.15納稅調增80-15.15=64.85 5.公益性捐贈扣除限額586.7*0.12=70.404全額扣除 直接捐贈不可以,納稅調增20 罰款納稅調增5 6應納稅所得額的計算是 586.7-20+45.5+64.85+20+5=702.05 7.應交所得稅是702.5*0.25=175.625 借所得稅費用175.625 貸應交稅費-應交所得稅175.625
謝謝老師捷達王,請問一下用應付稅款法如何編制相應的應納所得稅額的會計分錄呢
謝謝老師解答
借所得稅費用 貸應交稅費-應交所得稅
謝老師,辛苦了
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