你好,技術服務企業,技術人員的工資先計入勞務成本,然后結轉到主營業務成本。
你好老師,公司主要業務是做技術服務的,技術員的工資是入管理費用還是勞務成本呢
老師,你好,請問我們是技術服務業公司,我們的期末成本結轉有哪些呢?我是做了勞務成本的結轉,把技術服務人員的相關費用劃入勞務成本里進行結轉到主營業務成本,那有的公司我看有銷售成本的結轉,那我是不是得把公司業務員的相關工資費用計入銷售費用然后期末進行銷售成本結轉啊?
老師你好請問我們技術人員的相關成本是先進勞務成本還是直接進主營業務成本,我們是技術服務企業
我們是技術服務公司,請的外面公司的人員過來技術支持,對方公司開了技術服務費專票,賬務處理怎么做直接入主營業務成本嗎
老師,我們是做無人機的,找對方給我們做行業標準編制的技術服務,開的發票是技術服務費,這個是記入管理費用—技術服務費還是主營業務成本—技術服務費?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
不能直接入主營業務成本的是嗎
那我比如前幾個月沒有收入我先入勞務成本,等有收入的時候把所有勞務成本都結轉到主營業務成本可以嗎?
哪些成本需要結轉到主營業務成本中去
你好,不能直接入主營業務成本。 技術服務企業,就是相關技術服務人員的工資,先計入勞務成本核算,然后結轉到主營業務成本?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。
老師,前面問的那個問題您還沒回復我,就是我們前期沒有收入的時候我也做勞務成本,等有收入的時候再一起結轉到主營業務成本可以嗎?
你好,是可以這樣處理的?
相當于前期我可以做管理費用也可以做勞務成本嗎
你好,提供服務人員的工資,應當計入勞務成本,而不是計入管理費用的?