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老師,我們銷售出去時(shí)需要按采購貨物或其他費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以跟采購做一起嗎? 另外 課程銷售收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

2021-12-05 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-05 13:42

同學(xué)你好,對(duì)的,可以的,課程銷售收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 14:28

如這種課程服務(wù)收入,我們的課程有些有成本,有些沒有,怎么結(jié)轉(zhuǎn)

如這種課程服務(wù)收入,我們的課程有些有成本,有些沒有,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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齊紅老師 解答 2021-12-05 15:07

同學(xué)你好,建議把授課老師的工資,作為課程收入的成本,來結(jié)轉(zhuǎn)處理,如果確實(shí)沒有成本的話,就不結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 15:14

請(qǐng)問,工資結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-12-05 15:31

同學(xué)你好,計(jì)提工資時(shí),借,勞務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,勞務(wù)成本。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 15:37

做收入時(shí)一起結(jié)轉(zhuǎn)還是分開

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齊紅老師 解答 2021-12-05 15:39

同學(xué)你好,可以一起,可以分開,最好一起。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 15:51

金額是按照對(duì)應(yīng)支出成本的結(jié)轉(zhuǎn)吧!我之前全部都是跟支出的分錄做一起了怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-12-05 15:58

同學(xué)你好,是的,原來的就不管它了,可以以后按我說的做。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 20:44

好,計(jì)提工資時(shí),借,勞務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,勞務(wù)成本。===這種是簽了勞務(wù)合同工還是兼職的嗎?我們只有兼職的

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齊紅老師 解答 2021-12-05 20:48

同學(xué)你好,這種是指的簽訂了勞動(dòng)合同的,如果蛤有兼職的話,建議不用計(jì)提了,直接發(fā)放,借:勞務(wù)成本,貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,勞務(wù)成本。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 21:00

兼職的我們都是通過個(gè)人微信支付寶付的

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 21:02

老師,我這邊月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),有一種情況是個(gè)人墊付款,采購支出一般當(dāng)月報(bào)銷次月付的,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是等下個(gè)月呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:21

同學(xué)你好,通過**和支付寶付的話,直接發(fā)放,借:勞務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,勞務(wù)成本。 當(dāng)月報(bào)銷次月付款,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 21:37

那也就是說不管當(dāng)月是否支付都必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 21:46

法人墊付幫忙看下是這樣做嗎? 12月買貨: 借 庫存商品2000 貸其他應(yīng)付款-法人2000 借 應(yīng)付賬款 2000 貸其他應(yīng)付款-法人2000 賣出貨,收到款 借 應(yīng)收賬款 2500 貸主營業(yè)務(wù)收入2500 開出發(fā)票: 借 銀行存款 2500 貸應(yīng)收賬款 2500 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 2000 庫存商品2000 次月報(bào)銷: 借 其他應(yīng)付款-法人 2000 銀行存款 或庫存現(xiàn)金2000

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齊紅老師 解答 2021-12-05 21:54

同學(xué)你好,對(duì)的,對(duì)的,你做的分錄正確。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 21:59

您確定了嗎? 第二筆賣出去了那兩筆是不是反了

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齊紅老師 解答 2021-12-05 22:05

同學(xué)你好,確定啊,第二筆賣出去了,分錄正確,沒反了。

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快賬用戶5332 追問 2021-12-05 22:06

我是先收款 最后才開了發(fā)票 并不是一起

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齊紅老師 解答 2021-12-05 22:14

同學(xué)你好,如果先收款,再開票的話,借:銀行存款,2500元,貸:預(yù)收賬款,2500元,再做,借:預(yù)收賬款,2500元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,2500元。

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同學(xué)你好,對(duì)的,可以的,課程銷售收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-12-05
您好 暫估入庫的 銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn) 是的
2021-02-25
你好,一起計(jì)入銷售收入,然后產(chǎn)品電器和材料單獨(dú)分開結(jié)轉(zhuǎn),安裝費(fèi)在電器里面一起結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-11
?你好 ;? ? 你如果少結(jié)轉(zhuǎn)了的話;才需要做 ;借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品? ;? 補(bǔ)做 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
2022-05-16
借庫存商品 貸研發(fā)支出資本化 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,做這個(gè)就行
2023-10-25
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