同學(xué)你好,對(duì)的,可以的,課程銷售收入,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師好,放了一年的庫存,上月剛賣掉了,在做銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)還是按照去年的那個(gè)成本結(jié)算吧?另進(jìn)購不需要做的,因?yàn)槿霂斓臅r(shí)候就做過,對(duì)吧?謝謝。
銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個(gè)別計(jì)價(jià)法(銷售一個(gè),結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本,即確認(rèn)收入的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計(jì)算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購進(jìn)商品取得專票的不含稅價(jià)格,或者購進(jìn)商品時(shí),取得普票的含稅價(jià)格嗎? 這樣對(duì)嗎?
老師,我們外購的貨物已經(jīng)銷售出去了,但采購的發(fā)票還沒有收到,當(dāng)時(shí)只是暫估入庫的,那銷售出去以后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們銷售出去時(shí)需要按采購貨物或其他費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)可以跟采購做一起嗎? 另外 課程銷售收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
生產(chǎn)企業(yè),采購配件組裝設(shè)備。 10月開出銷售專票,也收到貨款。 10月采購了大部分配件。 但是還有一部分采購的配件,11月才收到發(fā)票, 請(qǐng)問,10月結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),該按10月入賬金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 11月入賬的配件金額,可以在11月做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
土地使用權(quán)的攤銷的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
如這種課程服務(wù)收入,我們的課程有些有成本,有些沒有,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
同學(xué)你好,建議把授課老師的工資,作為課程收入的成本,來結(jié)轉(zhuǎn)處理,如果確實(shí)沒有成本的話,就不結(jié)轉(zhuǎn)了。
請(qǐng)問,工資結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做呢
同學(xué)你好,計(jì)提工資時(shí),借,勞務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,勞務(wù)成本。
做收入時(shí)一起結(jié)轉(zhuǎn)還是分開
同學(xué)你好,可以一起,可以分開,最好一起。
金額是按照對(duì)應(yīng)支出成本的結(jié)轉(zhuǎn)吧!我之前全部都是跟支出的分錄做一起了怎么辦
同學(xué)你好,是的,原來的就不管它了,可以以后按我說的做。
好,計(jì)提工資時(shí),借,勞務(wù)成本,貸,應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,勞務(wù)成本。===這種是簽了勞務(wù)合同工還是兼職的嗎?我們只有兼職的
同學(xué)你好,這種是指的簽訂了勞動(dòng)合同的,如果蛤有兼職的話,建議不用計(jì)提了,直接發(fā)放,借:勞務(wù)成本,貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,勞務(wù)成本。
兼職的我們都是通過個(gè)人微信支付寶付的
老師,我這邊月底結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),有一種情況是個(gè)人墊付款,采購支出一般當(dāng)月報(bào)銷次月付的,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)還是等下個(gè)月呢?
同學(xué)你好,通過**和支付寶付的話,直接發(fā)放,借:勞務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸,勞務(wù)成本。 當(dāng)月報(bào)銷次月付款,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的。
那也就是說不管當(dāng)月是否支付都必須結(jié)轉(zhuǎn)嗎
法人墊付幫忙看下是這樣做嗎? 12月買貨: 借 庫存商品2000 貸其他應(yīng)付款-法人2000 借 應(yīng)付賬款 2000 貸其他應(yīng)付款-法人2000 賣出貨,收到款 借 應(yīng)收賬款 2500 貸主營業(yè)務(wù)收入2500 開出發(fā)票: 借 銀行存款 2500 貸應(yīng)收賬款 2500 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 2000 庫存商品2000 次月報(bào)銷: 借 其他應(yīng)付款-法人 2000 銀行存款 或庫存現(xiàn)金2000
同學(xué)你好,對(duì)的,對(duì)的,你做的分錄正確。
您確定了嗎? 第二筆賣出去了那兩筆是不是反了
同學(xué)你好,確定啊,第二筆賣出去了,分錄正確,沒反了。
我是先收款 最后才開了發(fā)票 并不是一起
同學(xué)你好,如果先收款,再開票的話,借:銀行存款,2500元,貸:預(yù)收賬款,2500元,再做,借:預(yù)收賬款,2500元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,2500元。