你好,收到預(yù)收款 借 銀行存款 50萬 貸 預(yù)收賬款 50萬 發(fā)貨后確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
#提問#老師!我們商貿(mào)公司賣輪胎的,我這個(gè)月有收入20萬同時(shí)也開具了銷項(xiàng)發(fā)票,7月同時(shí)我們也收到了(采購進(jìn)項(xiàng)輪胎款21萬和專票)。那么我做賬確認(rèn)了收入20萬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?要確認(rèn)21萬的成本金額么?
老師,我們簽了一份200萬銷售合同,收到50萬預(yù)收款,怎么做分錄?什么時(shí)候確認(rèn)收入,成本了?
老師,像下面的合同,我怎么做分錄,什么時(shí)候確認(rèn)收入成本了?
老師,請問一下,我們跟別的公司簽了一份維修服務(wù)合同,同時(shí)也給對方開了發(fā)票了,請問什么時(shí)候確認(rèn)收入了,相關(guān)的成本什么時(shí)候確認(rèn)了?相關(guān)的成本都包括那些了?
您好老師,我們房地產(chǎn)公司8月份增值稅申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)局繳納銷售不動產(chǎn)50萬,無開票確認(rèn)收入,以前每個(gè)月預(yù)交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅 貸:銀行存款,就這么分錄的,8月份確認(rèn)收入的50萬怎么分錄
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師,簽合同的時(shí)候應(yīng)收賬款不需要做賬嗎?
你好,是的,不需要做賬的。
那請問老師時(shí)間長了怎么在賬上查看應(yīng)收賬款是多少了?不能看合同吧?老師,有好的方法嗎?
你好,應(yīng)收賬款是根據(jù)賬上看,賬上沒有就不用看。