你好;? ? ? 你們 借工程施工 -合同成本-材料費 -? 人工費等 貸? 銀行存款? ?; 應付職工薪酬-工資? ;? ?開票出去 :借銀行存款貸主營業務收入? ; 應交稅費-應交增值稅?
老師請教下,圖片是我公司的經營范圍,我們開出的發票是建筑服務-工程服務,進項是防護網,正掛電動葫蘆,電機,腳手架,還有鋼結構施工平臺,這些進項我應該計入什么科目啊,如何結轉成本呢?
老師你好,我們是建筑行業,準備用新收入準則,然后我們領導叫我參照下圖中人家公司賬務處理進行結轉。假如我公司a項目合同含稅收入是1000萬元,預算成本是700萬元,1月份開具給甲方含稅發票109萬元,完成產值200萬元,收到成本發票80萬,實際發生應該有150萬左右,那么我開具發票賬務處理借:應收帳款109萬 貸:合同結算~工程結算~價款結算100萬元 應交稅費~銷項稅額9萬元確認產值借:合同結算~工程結算~收入結算 200萬元 貸:主營業務收入200萬元 收到成本發票借:合同履約成本~工程施工~人工/材料/間接費用80萬元 上面這些賬務處理有問題嗎?根據上面兩圖的參照,我接下來的成本和收入要怎么結轉呢,麻煩列示下會計科目和金額
11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現在單位有幾個自己研發的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進項不一定非得是技術服務的,那你的人工費,軟件無形資產的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發過程中需要的材料,水電費,研發的工具人工費都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關進項是否可以是虛開發票嗎?
11:50問答詳情11:46<問答詳情你好,民同非宮利組織,經營范圍是技術研究,技術交流,技術轉讓這幾項,現在單位有幾個自己研發的的軟件,往在賣,對方讓我們開13%點的專票,我們的研發成本有工資,技術服務等都在往年,還是普票,那我們這月開出專票的話是必須進項也的是相應的軟件成本進項嗎?還是只要是進項就行?娜娜呢52023-06-2011:37發布45次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師同學你好你要普票就可以了2023-06-2011:39老師你說的這是什么意思沒聽懂?為什么要普票?請您不要答非所問哦娜娜呢52023-06-2011:42發布12次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,進項不一定非得是技術服務的,那你的人工費,軟件無形資產的都可以啊,你看一下你們的成本都有哪一些啊,研發過程中需要的材料,水電費,研發的工具人工費都可以。2023-06-2011:45你好,我們有這些成本,但是來的發票都是普票都是在往年,今年開出去專票沒有相關軟件進項是否可以是虛開發票嗎?老師這是實際發生的,請你不要答非所問哦
老師,我公司是村集體企業,我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發票,才能抵扣增值稅,抵企業所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發票,需要對方給我在發票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產,才能計提累計折舊,才能轉入成本,對嗎老師,我應該要求提供什么手續票據,來滿足入賬要求
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
您的意思是 我購進的這些直接計入借:工程施工-材料費 進項稅額 貸應付賬款/銀行存款 開票出去之后,成本怎么結轉???沒有搞過建筑行業
你好;? ?是的。? ?結轉的話按工程進度比例來結轉? ??
我剛剛問了下 這些設備都是用來出租的,但是開出去的發票是建筑服務工程服務,購進的這些設備應該怎么入賬啊
你好 ;? ? ?出租的話 那你 應該開經營租賃的大類。怎么開的是建筑服務 ?? ?
老板叫我開的 我只是代賬 之前也沒有說清楚 現在應該怎么搞呢?已經開了
你好; 你先弄清楚業務在開票 。 你這樣開會 虛開發票出去的? ?