你好,全部開發票了,就不需要交個人所得稅了
服裝公司找別人代加工的,賣給零售店,是生產型還是商貿類型呀?
老師,公司想注銷,現在有未分配利潤25760,可以怎樣處理不交稅呢
請問一下,去年人為暫估成本,今年開不來發票,匯算清繳調整繳企業所得稅,我賬務要怎么調
老師,問下,印花稅核定按季度報,我現在要按次申報,報不了,怎么操作
我們購買商標和注冊商標,后續一般會有年費嗎或者其他費用?
繳納社保會分錄其他應收款與其他應付款怎么區分?
我們是山東省客戶在河南省,客戶讓我們在河南省給她找家企業進行圓票,這個圓票是啥意思啊,有啥風險嗎?
老師,現在做工商年報有個股東出資這里,是去年新注冊的公司,2個股東每個人出資50%都是10萬。但是沒有實繳啊,這樣的話要怎么寫呢?兩個人認繳寫10萬,實繳寫0嗎?
稅務申報系統有個關聯業務往來年度報告申報提醒,這個必須要報嗎
像金蝶購買的模塊費用一年 和實施費計入開辦費嗎 籌建期
老師:沒太明白。您說的全部開發票了,是我公司開給保險公司的發票,入“其他業務收入”的發票嗎?
你好,這個不需要代扣個人所得稅的。
能不能幫忙講一下,這里面的原理,有點糊涂了。
因為你已經做了當期收入了
老師:可能是我表達沒清楚。第一步,我需要向保險公司開具發票,收取手續費入當期的“其他業務收入”。第二步,現在需要拿出這部分收入支付給保單上的每一個客戶。現在關鍵是第二步,我們在支付時需要客戶提供發票,需要我們代扣代繳客戶的個人所得稅嗎?如果不需要的話,是參照怎么樣的業務思考思路的?請詳細講解一下。拜托了。
第二步,如果客戶提供了發票了,就不需要代扣代繳客戶的個人所得稅了
現在客戶沒有提供發票,是不是需要所得稅納稅調整。
現在客戶沒有提供發票,需要所得稅納稅調整。
那個人所得稅呢?在個人所得稅方面有沒好點的處理意見。畢竟我覺得客戶并未向我們提供勞務。不知道要怎么理解這個問題。
這個不能申報個稅
您能幫助我分析一下嗎?這個“個人所得稅”的問題困繞著我。如何理解您所說的“不能申報個稅”
簡單點說,你的客戶,不屬于你們公司的員工,也沒有給你們提供勞務,所以,不能幫他申報個稅
但是有些地方的理解,又說這筆是給客戶的傭金。您覺得與傭金靠得上邊嗎?如何理解?
也可以,那就做銷售費用,但是,你現在沒票,只能納稅調整了
但是有些地方的理解,又說這筆是給客戶的傭金。您覺得與傭金靠得上邊嗎?如果與傭金靠上邊了,那又得交“個人所得稅“不是嗎?怎么理解與規避”個人所得稅“的問題呢?
你具體可以查看一下個人所得稅征稅的內容,這樣就不會混淆了
那老師您的意思是,這筆返給客戶的錢,不屬于傭金,也不屬于勞務費,是不需要交納“個人所得稅”的,是嗎?
個人所得稅征稅內容:工資、薪金所得,個體工商戶的生產、經營所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得,利息、股息、紅利所得,財產租賃所得,財產轉讓所得等