同學你好,根據差額,貸,主營業務收入,正數或者負數,貸,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數或者正數。
老師好,醫院的賬務我一直是按照每天收費室交來的金額登記入賬,做了幾個月下來,發現醫院管理系統(His系統)有月科室費用匯總表,系統月匯總表金額和我實際登記的金額有差異(差異原因是:醫院剛開,系統不熟悉,再加上價格經常改動不穩定,導致有些費用沒有入系統),現在這個情況,如果醫保局或者財政部門來查賬的話,肯定是系統收入金額和賬本不相符,老師這個問題大嗎?怎么處理?希望有醫院工作經驗的老師能給個辦法
老師,每月填寫完申報表自己計算的稅額,總是跟開票系統匯總的稅額會差一兩毛或者幾分錢,這個怎么辦,一年下來差了3毛多,應交稅金總有個余額。
因為是稅局系統的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數據,導入的金額都是正確的,跟開票系統的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調賬? 就是我賬上的科目數額沒有做錯,稅局系統的原因導致的,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
老師,稅控盤匯總的發票匯總數跟申報表填寫銷售額自動計算的稅額總是會差幾分錢,這個怎么辦,按哪個為準呢。不修改就是做賬跟報稅一年下來差了一毛多。
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發生額是一致的,但是我個稅系統里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫這張表的時候,是按照我賬上的數據填還是按照我個稅系統里面的數據填寫啊,差異大概是180萬,要怎么調
老師您好!請問企業4月預收5月主營業務收入,已開出專票并收到銀行存款,4月賬務處理怎么做?
請問老師贈送產品視同銷售沒有銀行收入,可以不開票申報無票收入?增值稅申報表填無票收入?價格根據采購產品價格確認收入?
老師好,員工住宿的酒店跟跟開具發票的酒店不一致有風險嗎
麻煩問一下,這個匯算清繳的表填的對么
單位員工外出出差都用的自己的車回來按公里數報銷油費,一定需要他們提供發票才能稅前扣除嗎,電車發票無法開具怎么辦,也沒有與公司簽訂私車公用協議,這塊應該如何規劃才沒有風險
老師您好小規模企業普票稅費記營業外收入可以嗎?稅務申報時怎么做?
所得稅匯算要交的稅款賬務處理小企業會計準則
老師,我想問下,法人以無形資產增加實收資本,金額有5000萬,無形資產入帳的話需要法人開具無形資產發票嗎
老師請問工商年報,收入總額是不是包含營業外收入,系統自動獲取的數據不包含營業外收入,需要加上嗎?
老師,工商年報里面的單位繳費基數,養老保險、失業保險這些的繳費基數是怎么算的?
好的,謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。