同學您好,您帳已經(jīng)這么做了,也不能就更正申報,您現(xiàn)在應該還沒有什么業(yè)務的吧
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
是的,沒有業(yè)務。但是個稅可以更正申報,想問問0收入又有報社保,工資表該怎么做?
您更正申報的話,就按1800做工資
公司員工,一共5位,都做1800工資,會被稅務質(zhì)疑嗎
那5個人都是按1800交社保的吧,或者第一個月都按1800
請問老師,公司0收入又有報社保的情況,這五位員工的個稅收入報多少
就按1800來申報,社保和個稅一致
之前的月份,法人個稅報了5000元,更正到1800的話,稅務會對此質(zhì)疑嗎
那您第一個月最好是1800
我可以后面月份一直都報1800嗎
以后月份可以按你們實際的,
報實際工資,稅務管理員又要求個稅申報的工資與社保繳費基數(shù)要一致,這樣用工成本太高了。
請問老師,個稅工資如何申報,既能又提現(xiàn)與社保繳費基數(shù)一致,又可以符合實際收入?
因為社保基數(shù)按第一個月的工資,這是一年調(diào)整一次的